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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3239-2-MC19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
12-04-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ELEMENTOS PARA MANTENCIÓN |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
ESTACION AERONAVAL IQUIQUE |
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Razón Social |
ESTACION AERONAVAL IQUIQUE
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R.U.T. |
61.942.200-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
AEROPUERTO DIEGO ARACENA S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ESTACION AERONAVAL IQUIQUE
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R.U.T. |
61.942.200-7 |
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Dirección de Facturación |
AEROPUERTO DIEGO ARACENA S/N |
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Comuna |
Iquique
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Impuesto |
60899,94 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AEROPUERTO DIEGO ARACENA S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
12-04-2019 |
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Proveedor |
Victor Sanchez Taiva - Casa Matriz |
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Razón Social |
VICTOR MIGUEL SANCHEZ TAIVA
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R.U.T. |
3.532.812-2 |
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Sucursal |
Victor Sanchez Taiva - Casa Matriz |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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86131502
| Pintura | 2 | Galón | OLEO NEGRO BRILLANTE | OLEO NEGRO BRILLANTE |
$ 15.798,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 31.596
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$ 31.596
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31211906
| Rodillos de pintar | 20 | Unidad | RODILLO CHIPORRO 20CM | RODILLO CHIPORRO 20CM |
$ 4.185,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 83.700
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$ 83.700
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31201515
| Cintas de papel | 5 | Unidad | CINTA DE PAPEL 2" | CINTA DE PAPEL 2" |
$ 1.597,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.985
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$ 7.985
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31201515
| Cintas de papel | 21 | Unidad | CINTA DE PAPEL 1" | CINTA DE PAPEL 1" |
$ 1.261,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 26.481
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$ 26.481
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31211904
| Brochas | 20 | Unidad | BROCHA 2" HELA | BROCHA 2" HELA |
$ 1.664,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 33.280
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$ 33.280
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31211803
| Diluyentes para pinturas y barnices | 20 | Litro | DILUYENTE SINTÉTICO | DILUYENTE SINTÉTICO |
$ 1.849,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 36.980
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$ 36.980
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86131502
| Pintura | 2 | Tineta | ESMALTE AL AGUA BLANCO | ESMALTE AL AGUA BLANCO |
$ 50.252,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 100.504
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$ 100.504
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Total Neto
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$ 320.526
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 60.900
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$ 381.426
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.