Orden de Compra. Nº3239-2-MC19 "ELEMENTOS PARA MANTENCIÓN"
Recuerde que el responsable del pago es ESTACION AERONAVAL IQUIQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3239-2-MC19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-04-2019
Nombre de la Orden de Compra ELEMENTOS PARA MANTENCIÓN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ESTACION AERONAVAL IQUIQUE
Razón Social ESTACION AERONAVAL IQUIQUE
R.U.T. 61.942.200-7
Dirección de Unidad de Compra AEROPUERTO DIEGO ARACENA S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ESTACION AERONAVAL IQUIQUE
R.U.T. 61.942.200-7
Dirección de Facturación AEROPUERTO DIEGO ARACENA S/N
Comuna Iquique
Impuesto 60899,94
Dirección de Envío de la Factura AEROPUERTO DIEGO ARACENA S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 12-04-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Victor Sanchez Taiva - Casa Matriz
Razón Social VICTOR MIGUEL SANCHEZ TAIVA
R.U.T. 3.532.812-2
Sucursal Victor Sanchez Taiva - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
86131502
Pintura2GalónOLEO NEGRO BRILLANTEOLEO NEGRO BRILLANTE $ 15.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.596 $ 31.596
31211906
Rodillos de pintar20UnidadRODILLO CHIPORRO 20CMRODILLO CHIPORRO 20CM $ 4.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.700 $ 83.700
31201515
Cintas de papel5UnidadCINTA DE PAPEL 2"CINTA DE PAPEL 2" $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.985 $ 7.985
31201515
Cintas de papel21UnidadCINTA DE PAPEL 1"CINTA DE PAPEL 1" $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.481 $ 26.481
31211904
Brochas20UnidadBROCHA 2" HELABROCHA 2" HELA $ 1.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.280 $ 33.280
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices20LitroDILUYENTE SINTÉTICODILUYENTE SINTÉTICO $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.980 $ 36.980
86131502
Pintura2TinetaESMALTE AL AGUA BLANCOESMALTE AL AGUA BLANCO $ 50.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.504 $ 100.504
Total Neto $ 320.526
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 60.900
TOTAL OC $ 381.426


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.