Orden de Compra. Nº3239-20-AG23 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3239-24-COT23"
Recuerde que el responsable del pago es ESTACION AERONAVAL IQUIQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3239-20-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 31-05-2023
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3239-24-COT23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ESTACION AERONAVAL IQUIQUE
Razón Social ESTACION AERONAVAL IQUIQUE
R.U.T. 61.942.200-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5029/20 del sistema CGU.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ESTACION AERONAVAL IQUIQUE
R.U.T. 61.942.200-7
Dirección de Facturación AEROPUERTO DIEGO ARACENA S/N
Comuna Iquique
Impuesto 21084,49
Dirección de Envío de la Factura AEROPUERTO DIEGO ARACENA S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 02-06-2023
TítuloDescripción
DESPACHO

Dirección de entrega

HANGAR NAVAL, COSTADO NORTE TORRE DE CONTROL DGAC, AEROPUERTO DIEGO ARACENA, IQUIQUE, Iquique, Región de Tarapacá

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Iquique
Razón Social IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ITERLOG SPA
R.U.T. 76.504.304-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Iquique
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121607
Accesorios o suministros de limpiador de succión3BidónLIMPIA PISO 5 LTS  $ 2.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.933 $ 6.933
47131810
Productos para lavar platos3BidónLAVALOZA 5LTS  $ 2.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.067 $ 8.067
12141901
Cloro Cl3BidónCLORO TRADICIONAL 5 LTS  $ 2.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.067 $ 8.067
47131704
Jabón de uso público o expendedoras de loción3BidónJABON DE MANO 5 LTS   $ 6.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.413 $ 19.413
14111704
Papel higiénico5PackTOALLA DE PAPEL JUMBO PACK 2 UN  $ 6.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.195 $ 33.195
14111704
Papel higiénico4PackPAPEL HIGIENICO JUMBO PACK DE 6 ROLLOS   $ 8.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.296 $ 35.296
Total Neto $ 110.971
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 21.084
TOTAL OC $ 132.055


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.067.436-2 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.213.681-3 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.504.304-2 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.598.257-k Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.012.870-6 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.022.743-7 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.255.592-K Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.292.558-1 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 77.664.156-1 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 78.610.360-6 Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 9.454.737-7 Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante 96.792.430-K Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.