Orden de Compra. Nº3239-22-SE20 "ARTICULOS DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es ESTACION AERONAVAL IQUIQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3239-22-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-09-2020
Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ESTACION AERONAVAL IQUIQUE
Razón Social ESTACION AERONAVAL IQUIQUE
R.U.T. 61.942.200-7
Dirección de Unidad de Compra AEROPUERTO DIEGO ARACENA S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ESTACION AERONAVAL IQUIQUE
R.U.T. 61.942.200-7
Dirección de Facturación AEROPUERTO DIEGO ARACENA S/N
Comuna Iquique
Impuesto 34063,2
Dirección de Envío de la Factura AEROPUERTO DIEGO ARACENA S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 04-09-2020
TítuloDescripción
TÉRMINOS DE REFERENCIA

A.- ORDEN DE COMPRA 

1.- Una vez emitida la orden de compra, se entenderá aceptada por el proveedor transcurridas 24 horas desde su envío. 

B.- CONSIDERACIONES 

1.    De acuerdo a lo indicado en Cotización Felisa Salazar Retamal “Distribuidora Industrial Alfel”, de fecha 31 de agosto de 2020. 

2.    En caso de atraso o rechazo en las entregas la Estación Aeronaval Iquique podrá sancionar al proveedor con multas, calculadas sobre el valor neto del valor de la orden de compra o de los artículos y/o servicios no entregados o rechazados, de acuerdo al siguiente detalle:   

 

DÍAS DE ATRASO                                     MULTAS

  1 a 30 días corridos                                   1,2 % diario

 

3.    Para el pago de la multa mencionada, la Estación Aeronaval Iquique, notificará al proveedor adjudicado mediante carta certificada la cual se adjuntará al Sistema Mercado Publico, quien deberá entregar un vale vista nominativo u otro documento equivalente a nombre de la “DIRECCION DE CONTABILIDAD DE LA ARMADA” R.U.T. 61.966.700-K.

 

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FELISA SALAZAR RETAMAL
Razón Social FELISA CORINA SALAZAR RETAMAL
R.U.T. 9.325.527-5
Sucursal FELISA SALAZAR RETAMAL
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131608
Jabones2BidónJABON ANTIBACTERIAL BD. 5LTJABON ANTIBACTERIAL BD. 5LT $ 12.358,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.716 $ 24.716
12161902
Detergentes surfactantes2BidónLIMPIADOR DE PISO BD. 5LTLIMPIADOR DE PISO BD. 5LT $ 9.992,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.984 $ 19.984
12161902
Detergentes surfactantes6UnidadPASTILLA WC MR. MUSCULOPASTILLA WC MR. MUSCULO $ 730,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.380 $ 4.380
47121701
Bolsas de basura30UnidadBOLSA DE BASURA CARGA PASADO 120X120BOLSA DE BASURA CARGA PASADO 120X120 $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.720 $ 27.720
12141901
Cloro Cl12LitroFELISA CORINA SALAZAR RETAMALFELISA CORINA SALAZAR RETAMAL $ 839,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.068 $ 10.068
14111703
Toallas de papel3PackTOALLA DE PAPEL 600MT X2TOALLA DE PAPEL 600MT X2 $ 14.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.421 $ 44.421
14111704
Papel higiénico3PackPAPEL HIGIENICO IND. 600MT X6PAPEL HIGIENICO IND. 600MT X6 $ 15.997,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.991 $ 47.991
Total Neto $ 179.280
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 34.063
TOTAL OC $ 213.343


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.