Orden de Compra. Nº3239-23-MC19 "ELEMENTOS PARA MANTECIÓN AERONAVE"
Recuerde que el responsable del pago es ESTACION AERONAVAL IQUIQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3239-23-MC19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-06-2019
Nombre de la Orden de Compra ELEMENTOS PARA MANTECIÓN AERONAVE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ESTACION AERONAVAL IQUIQUE
Razón Social ESTACION AERONAVAL IQUIQUE
R.U.T. 61.942.200-7
Dirección de Unidad de Compra AEROPUERTO DIEGO ARACENA S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ESTACION AERONAVAL IQUIQUE
R.U.T. 61.942.200-7
Dirección de Facturación AEROPUERTO DIEGO ARACENA S/N
Comuna Iquique
Impuesto 39259,89
Dirección de Envío de la Factura AEROPUERTO DIEGO ARACENA S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Victor Sanchez Taiva - Casa Matriz
Razón Social VICTOR MIGUEL SANCHEZ TAIVA
R.U.T. 3.532.812-2
Sucursal Victor Sanchez Taiva - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201616
Adhesivos líquidos10UnidadLOCTITE 495 20 GR.LOCTITE 495 20 GR. $ 7.140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.400 $ 71.400
42132205
Guantes quirúrgicos2UnidadCAJA GUANTES LATEXCAJA GUANTES LATEX $ 4.178,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.356 $ 8.356
47131825
Productos de limpieza de superficies de contacto20UnidadLIMPIA CONTACTOLIMPIA CONTACTO $ 2.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.780 $ 53.780
31201517
Cinta para empaquetar6UnidadCINTA EMBALAJECINTA EMBALAJE $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.528 $ 3.528
31201515
Cintas de papel8UnidadCINTA DE PAPEL ENGOMADO 36 MMCINTA DE PAPEL ENGOMADO 36 MM $ 1.512,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.096 $ 12.096
31201508
Cinta adhesiva de grafito5UnidadCINTA AMERICANACINTA AMERICANA $ 2.016,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.080 $ 10.080
27112801
Brocas1UnidadJUEGO DE BROCAS METALJUEGO DE BROCAS METAL $ 9.075,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.075 $ 9.075
12191601
Solventes de alcohol12LitroALCOHOL ISOPROPÍLICOALCOHOL ISOPROPÍLICO $ 3.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.316 $ 38.316
Total Neto $ 206.631
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 39.260
TOTAL OC $ 245.891


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.