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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3239-23-MC19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
19-06-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ELEMENTOS PARA MANTECIÓN AERONAVE |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
ESTACION AERONAVAL IQUIQUE |
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Razón Social |
ESTACION AERONAVAL IQUIQUE
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R.U.T. |
61.942.200-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
AEROPUERTO DIEGO ARACENA S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ESTACION AERONAVAL IQUIQUE
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R.U.T. |
61.942.200-7 |
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Dirección de Facturación |
AEROPUERTO DIEGO ARACENA S/N |
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Comuna |
Iquique
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Impuesto |
39259,89 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AEROPUERTO DIEGO ARACENA S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Victor Sanchez Taiva - Casa Matriz |
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Razón Social |
VICTOR MIGUEL SANCHEZ TAIVA
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R.U.T. |
3.532.812-2 |
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Sucursal |
Victor Sanchez Taiva - Casa Matriz |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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31201616
| Adhesivos líquidos | 10 | Unidad | LOCTITE 495 20 GR. | LOCTITE 495 20 GR. |
$ 7.140,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 71.400
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$ 71.400
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42132205
| Guantes quirúrgicos | 2 | Unidad | CAJA GUANTES LATEX | CAJA GUANTES LATEX |
$ 4.178,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.356
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$ 8.356
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47131825
| Productos de limpieza de superficies de contacto | 20 | Unidad | LIMPIA CONTACTO | LIMPIA CONTACTO |
$ 2.689,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 53.780
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$ 53.780
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31201517
| Cinta para empaquetar | 6 | Unidad | CINTA EMBALAJE | CINTA EMBALAJE |
$ 588,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.528
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$ 3.528
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31201515
| Cintas de papel | 8 | Unidad | CINTA DE PAPEL ENGOMADO 36 MM | CINTA DE PAPEL ENGOMADO 36 MM |
$ 1.512,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 12.096
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$ 12.096
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31201508
| Cinta adhesiva de grafito | 5 | Unidad | CINTA AMERICANA | CINTA AMERICANA |
$ 2.016,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 10.080
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$ 10.080
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27112801
| Brocas | 1 | Unidad | JUEGO DE BROCAS METAL | JUEGO DE BROCAS METAL |
$ 9.075,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 9.075
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$ 9.075
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12191601
| Solventes de alcohol | 12 | Litro | ALCOHOL ISOPROPÍLICO | ALCOHOL ISOPROPÍLICO |
$ 3.193,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 38.316
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$ 38.316
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Total Neto
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$ 206.631
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 39.260
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$ 245.891
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.