Orden de Compra. Nº3239-24-SE20 "MATERIALES PARA PINTADO UNIDAD"
Recuerde que el responsable del pago es ESTACION AERONAVAL IQUIQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3239-24-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-09-2020
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA PINTADO UNIDAD
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ESTACION AERONAVAL IQUIQUE
Razón Social ESTACION AERONAVAL IQUIQUE
R.U.T. 61.942.200-7
Dirección de Unidad de Compra AEROPUERTO DIEGO ARACENA S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ESTACION AERONAVAL IQUIQUE
R.U.T. 61.942.200-7
Dirección de Facturación AEROPUERTO DIEGO ARACENA S/N
Comuna Iquique
Impuesto 75487,38
Dirección de Envío de la Factura AEROPUERTO DIEGO ARACENA S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 04-09-2020
TítuloDescripción
TÉRMINOS DE REFERENCIA

A.- ORDEN DE COMPRA 

1.- Una vez emitida la orden de compra, se entenderá aceptada por el proveedor transcurridas 24 horas desde su envío. 

B.- CONSIDERACIONES 

1.    De acuerdo a lo indicado en Cotización Victor Sánchez Taiva, de fecha 31 de agosto de 2020. 

2.    En caso de atraso o rechazo en las entregas la Estación Aeronaval Iquique podrá sancionar al proveedor con multas, calculadas sobre el valor neto del valor de la orden de compra o de los artículos y/o servicios no entregados o rechazados, de acuerdo al siguiente detalle:    

DÍAS DE ATRASO                                     MULTAS

  1 a 30 días corridos                                   1,2 % diario

 

3.    Para el pago de la multa mencionada, la Estación Aeronaval Iquique, notificará al proveedor adjudicado mediante carta certificada la cual se adjuntará al Sistema Mercado Publico, quien deberá entregar un vale vista nominativo u otro documento equivalente a nombre de la “DIRECCION DE CONTABILIDAD DE LA ARMADA” R.U.T. 61.966.700-K.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Victor Sanchez Taiva - Casa Matriz
Razón Social VICTOR MIGUEL SANCHEZ TAIVA
R.U.T. 3.532.812-2
Sucursal Victor Sanchez Taiva - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24121802
Latas de pintura o barniz1GalónBARNIZ MARINOBARNIZ MARINO $ 14.127,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.127 $ 14.127
31211906
Rodillos de pintar1GalónBARNIZ MARINOPINTURA ROJO BERMELLON $ 17.688,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.688 $ 17.688
86131502
Pintura1GalónPINTURA CAFE MOROPINTURA CAFE MORO $ 17.688,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.688 $ 17.688
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices2BidónDILUYENTE SINTETICO BD. 5 LT.DILUYENTE SINTETICO BD. 5 LT. $ 6.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.278 $ 13.278
31211906
Rodillos de pintar10UnidadRODILLO CHIPORRO 18 CM.RODILLO CHIPORRO 18 CM. $ 3.352,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.520 $ 33.520
31211904
Brochas20UnidadBROCHAS 3"BROCHAS 3" $ 2.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.100 $ 52.100
86131502
Pintura2TinetaPINTURA ALTO TRAFICO BLANCOPINTURA ALTO TRAFICO BLANCO $ 82.967,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 165.934 $ 165.934
86131502
Pintura1TinetaPINTURA ALTO TRAFICO AMARILLO REYPINTURA ALTO TRAFICO AMARILLO REY $ 82.967,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.967 $ 82.967
Total Neto $ 397.302
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 75.487
TOTAL OC $ 472.789


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.