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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3239-25-SE16 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
08-11-2016 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES DE CONSTRUCCION |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
ESTACION AERONAVAL IQUIQUE |
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Razón Social |
ESTACION AERONAVAL IQUIQUE
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R.U.T. |
61.942.200-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
AEROPUERTO DIEGO ARACENA S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ESTACION AERONAVAL IQUIQUE
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R.U.T. |
61.942.200-7 |
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Dirección de Facturación |
AEROPUERTO DIEGO ARACENA S/N |
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Comuna |
Iquique
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Impuesto |
72088,235331 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AEROPUERTO DIEGO ARACENA S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
09-11-2016 |
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Proveedor |
Victor Sanchez Taiva - Casa Matriz |
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Razón Social |
VICTOR MIGUEL SANCHEZ TAIVA
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R.U.T. |
3.532.812-2 |
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Sucursal |
Victor Sanchez Taiva - Casa Matriz |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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22101610
| Distribuidoras de áridos | 5 | Metro Cúbico | GRAVILLA MEDIANA EN METRO CUBICO | GRAVILLA MEDIANA EN METRO CUBICO |
$ 15.546,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 77.730
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$ 77.731
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22101610
| Distribuidoras de áridos | 5 | Metro Cúbico | ARENA EN METRO CUBICO | ARENA EN METRO CUBICO |
$ 15.546,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 77.730
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$ 77.731
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22101610
| Distribuidoras de áridos | 5 | Metro Cúbico | HUEVILLO EN METRO CUBICO | HUEVILLO EN METRO CUBICO |
$ 15.546,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 77.730
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$ 77.731
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30111601
| Cemento | 30 | Saco | CEMENTO ESPECIAL 42,5 KG | CEMENTO ESPECIAL 42,5 KG |
$ 4.874,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 146.220
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$ 146.218
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Total Neto
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$ 379.412
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 72.088
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$ 451.500
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.