Orden de Compra. Nº3239-27-CM18 "2239-5-lp14 C M Venta, Arriendo, Accesor Suministros de Impres"
Recuerde que el responsable del pago es ESTACION AERONAVAL IQUIQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3239-27-CM18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-11-2018
Nombre de la Orden de Compra 2239-5-lp14 C M Venta, Arriendo, Accesor Suministros de Impres
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ESTACION AERONAVAL IQUIQUE
Razón Social ESTACION AERONAVAL IQUIQUE
R.U.T. 61.942.200-7
Dirección de Unidad de Compra AEROPUERTO DIEGO ARACENA S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-009 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Dólar Americano
Razón Social ESTACION AERONAVAL IQUIQUE
R.U.T. 61.942.200-7
Dirección de Facturación AEROPUERTO DIEGO ARACENA S/N
Comuna Iquique
Impuesto 126,62
Dirección de Envío de la Factura AEROPUERTO DIEGO ARACENA S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ
Razón Social ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ
R.U.T. 7.191.242-6
Sucursal ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103103
2239-5-lp14
Tóner15 (1515863 )TONER REMANUFACTURADO INK-POWER CE505A NEGRO UNIDAD 1517864(1515863) TONER REMANUFACTURADO INK-POWER CE505A NEGRO UNIDAD; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0,54 US$ 10,70 US$ 0,00 US$ 8,10 US$ 160,50 US$ 168,60
44103103
2239-5-lp14
Tóner15 (1534869 )TONER REMANUFACTURADO INK-POWER CB436 NEGRO UNIDAD 1536748(1534869) TONER REMANUFACTURADO INK-POWER CB436 NEGRO UNIDAD; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0,6 US$ 12,00 US$ 0,00 US$ 9,00 US$ 180,00 US$ 189,00
44103103
2239-5-lp14
Tóner15 (1425905 )TONER REMANUFACTURADO INK-POWER MLT-D111S - 111S UNIDAD 1427780(1425905) TONER REMANUFACTURADO INK-POWER MLT-D111S - 111S UNIDAD; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0,99 US$ 19,82 US$ 0,00 US$ 14,85 US$ 297,30 US$ 312,15
Total Neto US$ 669,75
Descuento US$ 3,35
Cargos US$ 0,00
IVA  19  % US$ 126,62
Impuesto específico US$ 0,00
TOTAL OC US$ 793,02


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.