|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3239-27-CM18 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
07-11-2018 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
2239-5-lp14 C M Venta, Arriendo, Accesor Suministros de Impres |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
ESTACION AERONAVAL IQUIQUE |
|
Razón Social |
ESTACION AERONAVAL IQUIQUE
|
|
R.U.T. |
61.942.200-7 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
AEROPUERTO DIEGO ARACENA S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Dólar Americano |
|
Razón Social |
ESTACION AERONAVAL IQUIQUE
|
|
R.U.T. |
61.942.200-7 |
|
Dirección de Facturación |
AEROPUERTO DIEGO ARACENA S/N |
|
Comuna |
Iquique
|
|
Impuesto |
126,62 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
AEROPUERTO DIEGO ARACENA S/N |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ |
|
Razón Social |
ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ
|
|
R.U.T. |
7.191.242-6 |
|
Sucursal |
ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
44103103 2239-5-lp14
| Tóner | 15 | | (1515863 )TONER REMANUFACTURADO INK-POWER CE505A NEGRO UNIDAD 1517864 | (1515863) TONER REMANUFACTURADO INK-POWER CE505A NEGRO UNIDAD; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0,54 |
US$ 10,70
|
US$ 0,00
|
US$ 8,10
|
US$ 160,50
|
US$ 168,60
|
44103103 2239-5-lp14
| Tóner | 15 | | (1534869 )TONER REMANUFACTURADO INK-POWER CB436 NEGRO UNIDAD 1536748 | (1534869) TONER REMANUFACTURADO INK-POWER CB436 NEGRO UNIDAD; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0,6 |
US$ 12,00
|
US$ 0,00
|
US$ 9,00
|
US$ 180,00
|
US$ 189,00
|
44103103 2239-5-lp14
| Tóner | 15 | | (1425905 )TONER REMANUFACTURADO INK-POWER MLT-D111S - 111S UNIDAD 1427780 | (1425905) TONER REMANUFACTURADO INK-POWER MLT-D111S - 111S UNIDAD; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0,99 |
US$ 19,82
|
US$ 0,00
|
US$ 14,85
|
US$ 297,30
|
US$ 312,15
|
|
|
Total Neto
|
US$ 669,75
|
|
Descuento
|
US$ 3,35
|
|
Cargos
|
US$ 0,00
|
|
IVA 19 %
|
US$ 126,62
|
|
Impuesto específico
|
US$ 0,00
|
|
US$ 793,02
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.