Orden de Compra. Nº3239-27-SE20 "ARTÍCULOS DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es ESTACION AERONAVAL IQUIQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3239-27-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-09-2020
Nombre de la Orden de Compra ARTÍCULOS DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ESTACION AERONAVAL IQUIQUE
Razón Social ESTACION AERONAVAL IQUIQUE
R.U.T. 61.942.200-7
Dirección de Unidad de Compra AEROPUERTO DIEGO ARACENA S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ESTACION AERONAVAL IQUIQUE
R.U.T. 61.942.200-7
Dirección de Facturación AEROPUERTO DIEGO ARACENA S/N
Comuna Iquique
Impuesto 31813,22
Dirección de Envío de la Factura AEROPUERTO DIEGO ARACENA S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-09-2020
TítuloDescripción
TÉRMINOS DE REFERENCIA

 

A.- ORDEN DE COMPRA

 1.- Una vez emitida la orden de compra, se entenderá aceptada por el proveedor transcurridas 24 horas desde su envío. 

B.- CONSIDERACIONES 

1.    De acuerdo a lo indicado en Cotización Nº8714 DE Oriela Rojas Rivera, de fecha 24 de septiembre de 2020.

2.    En caso de atraso o rechazo en las entregas la Estación Aeronaval Iquique podrá sancionar al proveedor con multas, calculadas sobre el valor neto del valor de la orden de compra o de los artículos y/o servicios no entregados o rechazados, de acuerdo al siguiente detalle:   

DÍAS DE ATRASO                                     MULTAS

  1 a 30 días corridos                                   1,2 % diario 

3.    Para el pago de la multa mencionada, la Estación Aeronaval Iquique, notificará al proveedor adjudicado mediante carta certificada la cual se adjuntará al Sistema Mercado Publico, quien deberá entregar un vale vista nominativo u otro documento equivalente a nombre de la “DIRECCION DE CONTABILIDAD DE LA ARMADA” R.U.T. 61.966.700-K.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Oriela Rojas Rivera
Razón Social ORIELA DEL CARMEN ROJAS RIVERA
R.U.T. 6.827.391-9
Sucursal Oriela Rojas Rivera
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131806
Barniz o ceras de muebles12UnidadLUSTRA MUEBLE 500 CCLUSTRA MUEBLE 500 CC $ 1.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.660 $ 18.660
12191501
Solventes aromáticos12UnidadDESODORANTE AMBIENTAL SPRAYDESODORANTE AMBIENTAL SPRAY $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.096 $ 12.096
12161902
Detergentes surfactantes12UnidadCIF CREMA GRANDECIF CREMA GRANDE $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.180 $ 21.180
47131615
Escobillones12UnidadESCOBILLON MULTIUSOESCOBILLON MULTIUSO $ 1.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.700 $ 23.700
12141901
Cloro Cl12UnidadCLORO GEL 900 MLCLORO GEL 900 ML $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.088 $ 11.088
47131813
Limpia Pantalla12UnidadLIMPIA VIDRIO CON GATILLOLIMPIA VIDRIO CON GATILLO $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.024 $ 15.024
14111703
Toallas de papel3PackTOALLA DE PAPEL IND. 2 ROLLOSTOALLA DE PAPEL IND. 2 ROLLOS $ 12.802,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.406 $ 38.406
14111704
Papel higiénico2PackPAPEL HIGIENICO IND. 60 ROLLOSPAPEL HIGIENICO IND. 60 ROLLOS $ 13.642,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.284 $ 27.284
Total Neto $ 167.438
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 31.813
TOTAL OC $ 199.251


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.