Orden de Compra. Nº3239-4-AG21 "MATERIALES PARA PINTADO UNIDAD"
Recuerde que el responsable del pago es ESTACION AERONAVAL IQUIQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3239-4-AG21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-02-2021
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA PINTADO UNIDAD
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ESTACION AERONAVAL IQUIQUE
Razón Social ESTACION AERONAVAL IQUIQUE
R.U.T. 61.942.200-7
Dirección de Unidad de Compra AEROPUERTO DIEGO ARACENA S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ESTACION AERONAVAL IQUIQUE
R.U.T. 61.942.200-7
Dirección de Facturación AEROPUERTO DIEGO ARACENA S/N
Comuna Iquique
Impuesto 41394,44614
Dirección de Envío de la Factura AEROPUERTO DIEGO ARACENA S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 12-02-2021
TítuloDescripción
TÉRMINOS DE REFERENCIA

A.- ORDEN DE COMPRA 

1.- Una vez emitida la orden de compra, se entenderá aceptada por el proveedor transcurridas 24 horas desde su envío. 

B.- CONSIDERACIONES 

1.     De acuerdo a lo indicado en cotización S/N de Victor Sánchez Taiva, “Superliquidadora La Ocasión” de fecha 10 de febrero de 2021. 

2.     En caso de atraso o rechazo en las entregas la Estación Aeronaval Iquique podrá sancionar al proveedor con multas, calculadas sobre el valor neto del valor de la orden de compra o de los artículos y/o servicios no entregados o rechazados, de acuerdo al siguiente detalle:    

DÍAS DE ATRASO                                            MULTAS

  1 a 30 días corridos                            1,2 % diario 

3.     Para el pago de la multa mencionada, la Estación Aeronaval Iquique, notificará al proveedor adjudicado mediante carta certificada la cual se adjuntará al Sistema Mercado Publico, quien deberá entregar un vale vista nominativo u otro documento equivalente a nombre de la “DIRECCION DE CONTABILIDAD DE LA ARMADA” R.U.T. 61.966.700-K.

 

 

 

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Victor Sanchez Taiva - Casa Matriz
Razón Social VICTOR MIGUEL SANCHEZ TAIVA
R.U.T. 3.532.812-2
Sucursal Victor Sanchez Taiva - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211906
Rodillos de pintar10UnidadRODILLO CHIPORRO 18 CMRODILLO CHIPORRO 18 CM $ 2.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.310 $ 27.311
86131502
Pintura1GalónPINTURA AMARILLO REY OLEOPINTURA AMARILLO REY OLEO $ 16.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.639 $ 16.639
86131502
Pintura2GalónPINTURA CAFÉ MORO OLEOPINTURA CAFÉ MORO OLEO $ 16.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.278 $ 33.277
86131502
Pintura1GalónPINTURA ROJO BERMELLÓN OLEOPINTURA ROJO BERMELLÓN OLEO $ 16.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.639 $ 16.639
86131502
Pintura2GalónPINTURA NEGRA OLEOPINTURA NEGRA OLEO $ 16.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.278 $ 33.277
31201515
Cintas de papel20UnidadCINTA DE PAPEL 2"CINTA DE PAPEL 2" $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.900 $ 26.891
31211904
Brochas12UnidadBROCHA MULTIPROPOSITO 3"BROCHA MULTIPROPOSITO 3" $ 1.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.496 $ 23.496
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices20LitroDILUYENTE SINTÉTICO DILUYENTE SINTÉTICO $ 2.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.340 $ 40.336
Total Neto $ 217.866
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 41.394
TOTAL OC $ 259.260


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.