Orden de Compra. Nº3239-41-CM19 "2239-7-LP12 Prod. contra incendio,menaje,aseo,cuidado personal"
Recuerde que el responsable del pago es ESTACION AERONAVAL IQUIQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3239-41-CM19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-09-2019
Nombre de la Orden de Compra 2239-7-LP12 Prod. contra incendio,menaje,aseo,cuidado personal
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ESTACION AERONAVAL IQUIQUE
Razón Social ESTACION AERONAVAL IQUIQUE
R.U.T. 61.942.200-7
Dirección de Unidad de Compra AEROPUERTO DIEGO ARACENA S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ESTACION AERONAVAL IQUIQUE
R.U.T. 61.942.200-7
Dirección de Facturación AEROPUERTO DIEGO ARACENA S/N
Comuna Iquique
Impuesto 70472
Dirección de Envío de la Factura AEROPUERTO DIEGO ARACENA S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RED OFFICE NORTE LTDA.
Razón Social COMERCIAL RED OFFICE NORTE LIMITADA
R.U.T. 77.630.820-k
Sucursal RED OFFICE NORTE LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131502
2239-7-LP12
Bayetas o trapos de limpieza20 (1340463 )PANO VIRUTEX DESINFECTANTE CON OJAL PARA PISOS PAQUETE 10 UNIDADES UNIDAD 1366681(1340463) PANO VIRUTEX DESINFECTANTE CON OJAL PARA PISOS PAQUETE 10 UNIDADES UNIDAD; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.133,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.660 $ 42.660
47131805
2239-7-LP12
Limpiadores de uso general24 (1101402 )LIMPIA PISOS POETT LAVANDA 4 LITROS UNIDAD 1121398(1101402) LIMPIA PISOS POETT LAVANDA 4 LITROS UNIDAD; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.497,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.928 $ 83.928
14111703
2239-7-LP12
Toallas de papel10 (1032232 )TOALLA DE PAPEL ELITE TOALLA JUMBO 1 HOJA BLANCA 300 MTS 2 ROLLOS DE 300 METROS CADA UNO 1052339(1032232) TOALLA DE PAPEL ELITE TOALLA JUMBO 1 HOJA BLANCA 300 MTS 2 ROLLOS DE 300 METROS CADA UNO; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 14.894,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 148.940 $ 148.940
14111705
2239-7-LP12
Servilletas de papel3 (975523 )SERVILLETA DE PAPEL ELITE MESA BLANCA 30X33 CM 12 PAQUETES DE 200 UNIDADES 990523(975523) SERVILLETA DE PAPEL ELITE MESA BLANCA 30X33 CM 12 PAQUETES DE 200 UNIDADES; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 11.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.890 $ 34.890
47131810
2239-7-LP12
Productos para lavar platos30 (977211 )LAVALOZA QUIX 500 ML UNIDAD 992211(977211) LAVALOZA QUIX 500 ML UNIDAD; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.100 $ 38.100
47131805
2239-7-LP12
Limpiadores de uso general2 (1274804 )LIMPIADOR MULTIUSO CIF CIF CREMA 375 GRS 12 UNIDADES 1300810(1274804) LIMPIADOR MULTIUSO CIF CIF CREMA 375 GRS 12 UNIDADES; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 13.068,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.136 $ 26.136
Total Neto $ 374.654
Descuento $ 3.747
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 70.472
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 441.379


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.