Orden de Compra. Nº3239-9-CM19 "ELEMENTOS DE PINTADO"
Recuerde que el responsable del pago es ESTACION AERONAVAL IQUIQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3239-9-CM19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-05-2019
Nombre de la Orden de Compra ELEMENTOS DE PINTADO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ESTACION AERONAVAL IQUIQUE
Razón Social ESTACION AERONAVAL IQUIQUE
R.U.T. 61.942.200-7
Dirección de Unidad de Compra AEROPUERTO DIEGO ARACENA S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ESTACION AERONAVAL IQUIQUE
R.U.T. 61.942.200-7
Dirección de Facturación AEROPUERTO DIEGO ARACENA S/N
Comuna Iquique
Impuesto 25263
Dirección de Envío de la Factura AEROPUERTO DIEGO ARACENA S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AMW
Razón Social SOC COMERCIAL A M W LIMITADA
R.U.T. 77.714.930-k
Sucursal AMW
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211604
2239-10-LP12
Diluyentes para pinturas2 (977559 )DILUYENTE SIPA POLIURETANO GALON UNIDAD 992600(977559) DILUYENTE SIPA POLIURETANO GALON UNIDAD; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 12.575,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.150 $ 25.150
31211501
2239-10-LP12
Pinturas al esmalte1 (1033864 )ESMALTE SINTÉTICO TRICOLOR EPOXICA HEAVY DUTY GRIS GALON 1053948(1033864) ESMALTE SINTÉTICO TRICOLOR EPOXICA HEAVY DUTY GRIS GALON; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 51.192,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.192 $ 51.192
31211501
2239-10-LP12
Pinturas al esmalte1 (1033861 )ESMALTE SINTÉTICO TRICOLOR EPOXICA HEAVY DUTY VERDE GALON 1053945(1033861) ESMALTE SINTÉTICO TRICOLOR EPOXICA HEAVY DUTY VERDE GALON; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 56.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.622 $ 56.622
Total Neto $ 132.964
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 25.263
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 158.227


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.