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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
324-1033-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
15-12-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 324-185-LE23 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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324-185-LE23 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Administración y Finanzas - Abastecimiento |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
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R.U.T. |
69.255.000-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Piloto Lazo Nº120 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
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R.U.T. |
69.255.000-5 |
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Dirección de Facturación |
Piloto Lazo Nº120 |
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Comuna |
Cerrillos
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Impuesto |
633840 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Piloto Lazo Nº120 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SM IMPRESORES |
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Razón Social |
CAROL ANDREA SAN MARTÍN VÁSQUEZ
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R.U.T. |
13.445.517-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SM IMPRESORES |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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14111805
| Talones o talonarios | 1 | Global | ADQUISICIÓN DE TALONARIOS Y CARPETAS | IMPRESION FORMULARIOS Y CARPETA PARA LICENCIAS DE CONDUCIR, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ECONOMICAS. |
$ 3.336.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.336.000
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$ 3.336.000
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Total Neto
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$ 3.336.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 633.840
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$ 3.969.840
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.