Orden de Compra. Nº324-1219-SE09 "Sala Cuna cardenal"
Recuerde que el responsable del pago es
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 324-1219-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-05-2009
Nombre de la Orden de Compra Sala Cuna cardenal
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 324-354-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas - Abastecimiento
Razón Social
R.U.T. 69.255.000-5
Dirección de Unidad de Compra Las Hortensias N° 400
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social
R.U.T. 69.255.000-5
Dirección de Facturación Piloto Lazo Nº120
Comuna Cerrillos
Impuesto 55157
Dirección de Envío de la Factura Piloto Lazo Nº120
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Emece
Razón Social SONIA DEL CARMEN CID QUEZADA
R.U.T. 5.004.521-8
Sucursal Comercial Emece
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52161511
Radios2Unidadradio cd  $ 34.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.800 $ 69.800
56101504
Sillas21Unidadsilla bacinica sin asa  $ 10.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.500 $ 220.500
Total Neto $ 290.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 55.157
TOTAL OC $ 345.457


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.