Orden de Compra. Nº324-152-SE15 "alcaldia"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 324-152-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-01-2015
Nombre de la Orden de Compra alcaldia
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas - Abastecimiento
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
R.U.T. 69.255.000-5
Dirección de Unidad de Compra Las Hortensias N° 400
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
R.U.T. 69.255.000-5
Dirección de Facturación Las Hortensias Nº400
Comuna Cerrillos
Impuesto 47652
Dirección de Envío de la Factura Las Hortensias Nº400
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ArteimagenPublicitaria
Razón Social HILDA SYLVIA SANCHEZ CACERES
R.U.T. 7.899.370-7
Sucursal ArteimagenPublicitaria
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46181803
Viseras oculares400UnidadViseras de goma con logo corporativoViseras de goma con logo corporativo $ 627,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.800 $ 250.800
Total Neto $ 250.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 47.652
TOTAL OC $ 298.452


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.