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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
324-1602-CM18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
27-12-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
2239-8-LP14 CM Mobiliario Gral, Oficina, Escolar, Clínico, Urb |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Administración y Finanzas - Abastecimiento |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
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R.U.T. |
69.255.000-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Piloto Lazo Nº120 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
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R.U.T. |
69.255.000-5 |
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Dirección de Facturación |
Piloto Lazo Nº120 |
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Comuna |
Cerrillos
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Impuesto |
61220 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Piloto Lazo Nº120 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Comercial Fenix Limitada |
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Razón Social |
COMERCIAL FENIX LIMITADA
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R.U.T. |
76.029.126-9 |
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Sucursal |
Comercial Fenix Limitada |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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56101515 2239-8-LP14
| Camas | 3 | | (1090243 )CAMAROTE FUTALEUFU C/COLCHON 1 PLAZA 1110243 | (1090243) CAMAROTE FUTALEUFU C/COLCHON 1 PLAZA; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 109.596,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 328.788
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$ 328.788
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Total Neto
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$ 328.788
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Descuento
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$ 6.576
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 61.220
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 383.432
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.