Orden de Compra. Nº324-2136-SE11 "Dideco - volantes"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 324-2136-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-09-2011
Nombre de la Orden de Compra Dideco - volantes
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 324-437-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas - Abastecimiento
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
R.U.T. 69.255.000-5
Dirección de Unidad de Compra Las Hortensias N° 400
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
R.U.T. 69.255.000-5
Dirección de Facturación Piloto Lazo Nº120
Comuna *
Impuesto 18050
Dirección de Envío de la Factura Piloto Lazo Nº120
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-09-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Punto Grafix E.I.R.L.
Razón Social SS GRAF.IMPRENTA GIGANTOG SERIGRAF Y PUBL MAURICIO
R.U.T. 76.875.940-5
Sucursal Punto Grafix E.I.R.L.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121503
Impresión digital5000Unidadvolantes en papel couché brillante 200grs de 19x12 cms 4/4 color cortados y con prepicado. 720 DPI  $ 19,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.000 $ 95.000
Total Neto $ 95.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.050
TOTAL OC $ 113.050


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.