Orden de Compra. Nº324-323-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 324-270-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 324-323-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-04-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 324-270-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas - Abastecimiento
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
R.U.T. 69.255.000-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
R.U.T. 69.255.000-5
Dirección de Facturación Piloto Lazo Nº120
Comuna Cerrillos
Impuesto 39631,34
Dirección de Envío de la Factura Piloto Lazo Nº120
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 24-04-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AGUANILO SPA
Razón Social INVERSIONES AGUANILO SPA
R.U.T. 77.730.839-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal AGUANILO SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201713
Bolsitas de te6CajaTE NEGRO, CAJA DE 100 UNIDADES  $ 3.823,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.938 $ 22.938
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales10UnidadENDULZANTE TIPO STEVIA DE 250 ML  $ 3.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.590 $ 30.590
50181905
Galletas dulces o pastelitos50PaquetePAQUETES DE GALLETAS DULCES, VARIEDAD DE SABORES: VAINILLA, CHOCOLATE, LIMON, ETC.  $ 505,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.250 $ 25.250
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales12kilogramoAZUCAR DE 1 KGS.  $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.480 $ 15.480
50202310
Agua mineral80UnidadAGUA MINERAL, FORMATO INDIVIDUAL: 40 UNIDADES SIN GAS Y 40 UNIDADES CON GAS  $ 306,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.480 $ 24.480
50202304
Jugos y néctar envasados30UnidadNECTAR DE 1 LITRO, VARIEDAD DE SABORES  $ 956,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.680 $ 28.680
50201706
Café16TarroCAFE, TARRO DE 170 GRS.  $ 3.823,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.168 $ 61.168
Total Neto $ 208.586
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 39.631
TOTAL OC $ 248.217


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.446.433-6 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.540.825-1 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 96.556.940-5 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.730.839-4 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.778.994-5 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.293.249-9 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.