Orden de Compra. Nº324-399-SE15 "AJUSTE MESON ATENCION PUBLICO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 324-399-SE15
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-03-2015
Nombre de la Orden de Compra AJUSTE MESON ATENCION PUBLICO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas - Abastecimiento
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
R.U.T. 69.255.000-5
Dirección de Unidad de Compra Las Hortensias N° 400
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
R.U.T. 69.255.000-5
Dirección de Facturación Las Hortensias Nº400
Comuna Cerrillos
Impuesto 19139,65
Dirección de Envío de la Factura Las Hortensias Nº400
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 26-03-2015
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Gabual EIRL
Razón Social HERMAN BUSTOS GONZALEZ, INGENIERIA Y CONSTRUCCION
R.U.T. 76.118.446-6
Sucursal Gabual EIRL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72101607
Instalación o reparación de paredes1Unidad no definida   $ 100.735,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.735 $ 100.735
Total Neto $ 100.735
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 19.140
TOTAL OC $ 119.875


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.