Orden de Compra. Nº324-635-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 324-634-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 324-635-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-11-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 324-634-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas - Abastecimiento
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
R.U.T. 69.255.000-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
R.U.T. 69.255.000-5
Dirección de Facturación Piloto Lazo Nº120
Comuna Cerrillos
Impuesto 52373,5
Dirección de Envío de la Factura Piloto Lazo Nº120
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 18-11-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL CACOVA
Razón Social PEDRO ENRIQUE PALOMINOS MARCHANT
R.U.T. 5.718.838-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL CACOVA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50221202
Cereales en barra100CajaBARRAS CEREAL SIN SELLOS X 6 UNID., SEGUN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS.  $ 320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000
50202301
Agua20UnidadBIDONES 20 LITROS DE AGUA SEGUN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS  $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.000 $ 64.000
48101711
Dispensadores de agua embotellada3UnidadDISPENSADOR SIFON DE MESA 20 LITROS AGUA SEGUN ESPESICIFACIONES ADJUNTAS  $ 6.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.650 $ 19.650
50192110
Nueces o frutos secos400PaquetePORCION MIX FRUTOS SECOS SIN SAL NI ADITIVOS 30 GR., SEGUN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS  $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.000 $ 160.000
Total Neto $ 275.650
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 52.374
TOTAL OC $ 328.024


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 5.718.838-3 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.