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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
324-732-SE10 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
15-04-2010 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Escuela santa Adela |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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324-159-L110 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Administración y Finanzas - Abastecimiento |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
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R.U.T. |
69.255.000-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Las Hortensias N° 400 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
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R.U.T. |
69.255.000-5 |
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Dirección de Facturación |
Piloto Lazo Nº120 |
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Comuna |
Cerrillos
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Impuesto |
14231 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Piloto Lazo Nº120 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
DKP PRODUCCIONES |
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Razón Social |
MARIA ANGELICA MOHR BUHLER
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R.U.T. |
10.154.999-2 |
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Sucursal |
DKP PRODUCCIONES |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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53101802
| Abrigos y chaquetas para hombre | 3 | Unidad | Chaqueta lluvia amarilla | |
$ 3.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 11.700
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$ 11.700
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53102705
| Uniformes escolares | 2 | Unidad | Cotona Varon Agua | |
$ 3.700,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.400
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$ 7.400
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53111501
| Botas de hombre | 3 | Unidad | Pares Botas Aguas | |
$ 9.400,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 28.200
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$ 28.200
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60121242
| Delantales | 4 | Unidad | delantal m - l | |
$ 6.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 27.600
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$ 27.600
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Total Neto
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$ 74.900
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 14.231
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$ 89.131
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.