|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
324-734-AG22 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
02-11-2022 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Daem/ escuela P.Aguirre Cerda |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Administración y Finanzas - Abastecimiento |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
|
|
R.U.T. |
69.255.000-5 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Piloto Lazo Nº120 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
|
|
R.U.T. |
69.255.000-5 |
|
Dirección de Facturación |
Piloto Lazo Nº120 |
|
Comuna |
Cerrillos
|
|
Impuesto |
232151,12 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Piloto Lazo Nº120 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
FERIADEL DEPORTE |
|
Razón Social |
COMERCIAL EQUUS Y COMPANIA LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.271.919-3 |
|
Sucursal |
FERIADEL DEPORTE |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
60131803
| Aros o bastones de ritmo | 1 | Global | Se adjunta listado de artículos de deporte escolar | |
$ 1.221.848,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.221.848
|
$ 1.221.848
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.221.848
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 232.151
|
|
$ 1.453.999
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.