Orden de Compra. Nº324-973-SE11 "ASEO Y LEVANTE DEFERIAS LIBRES."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 324-973-SE11
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 23-05-2011
Nombre de la Orden de Compra ASEO Y LEVANTE DEFERIAS LIBRES.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas - Abastecimiento
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
R.U.T. 69.255.000-5
Dirección de Unidad de Compra Las Hortensias N° 400
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
R.U.T. 69.255.000-5
Dirección de Facturación Calle francia n° 4069 casa 123
Comuna Cerrillos
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Calle francia n° 4069 casa 123
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor pege
Razón Social PEDRO JUAN GONZALEZ RODRIGUEZ
R.U.T. 6.538.116-8
Sucursal pege
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76121501
Recolección, destrucción, transformación o elimina1Mes   $ 37.691.732,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.691.732 $ 37.691.732
Total Neto $ 37.691.732
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 37.691.732

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.