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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3240-131-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
16-06-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE PINTURAS E INSUMOS DE DEMARCACIÓN VIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA CENTRAL ODONTOLÓGICA PRIMERA ZONA NAVAL Y SUS POLICLÍNICAS DEPENDIENTES |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CENTRAL ODONTOLOGICA PRIMERA ZONA NAVAL
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R.U.T. |
65.453.620-1 |
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Dirección de Facturación |
CALLE GENERAL DEL CANTO N° 464, PLAYA ANCHA |
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Comuna |
Valparaíso
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Impuesto |
452789 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CALLE GENERAL DEL CANTO N° 464, PLAYA ANCHA |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
19-06-2026 |
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Proveedor |
COMERCIAL ISA |
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Razón Social |
COMERCIAL ISA LIMITADA
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R.U.T. |
77.757.496-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
COMERCIAL ISA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31211502
| Pinturas de base acuosa | 1 | Unidad | Se requiere la adquisición de pinturas e insumos de demarcación vial para labores de mantención de la Central Odontológica Primera Zona Naval, conforme al listado detallado en el archivo adjunto, el cual forma parte integrante del presente proceso. | |
$ 2.383.100,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.383.100
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$ 2.383.100
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Total Neto
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$ 2.383.100
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 452.789
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$ 2.835.889
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.