Orden de Compra. Nº3240-136-SE15 "INSUMOS DENTALES (POLIVIÑA)"
Recuerde que el responsable del pago es CENTRAL ODONTOLOGICA PRIMERA ZONA NAVAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3240-136-SE15
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-04-2015
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DENTALES (POLIVIÑA)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5839-15-LP13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CENTRAL ODONTOLOGICA IA. ZONA NAVAL
Razón Social CENTRAL ODONTOLOGICA PRIMERA ZONA NAVAL
R.U.T. 65.453.620-1
Dirección de Unidad de Compra CALLE GENERAL DEL CANTO N° 464
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CENTRAL ODONTOLOGICA PRIMERA ZONA NAVAL
R.U.T. 65.453.620-1
Dirección de Facturación CALLE GENERAL DEL CANTO N° 464, PLAYA ANCHA
Comuna Valparaíso
Impuesto 120270
Dirección de Envío de la Factura CALLE GENERAL DEL CANTO N° 464, PLAYA ANCHA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 10-04-2015
TítuloDescripción
DIRECCION DE DESPACHO

ADQUIRIR INSUMOS DENTALES PARA POLICLINICA ODONTOLOGICA VIÑA DEL MAR. SEGUN LICITACION PÚBLICA 5839-15-LP13.

AV. LIBERTAD CON 6 NORTE N ° 464, INTERIOR GALERIA LIBERTAD. VIÑA DEL MAR.

CONTACTO SR. PEDRO LOYOLA.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Dipromed S.A.
Razón Social DIPROMED S A
R.U.T. 86.397.000-8
Sucursal Dipromed S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42152608
Cartuchos de ligamento de ortodoncia60UnidadBANDA PRESOLDADA LL SEGUN DETALLE: 10 NUMERO 35, 20 NUMERO 38, 20 NUMERO 38.5, Y 10 NUMERO 39BANDA PRESOLDADA LL SEGUN DETALLE: 10 NUMERO 35, 20 NUMERO 38, 20 NUMERO 38.5, Y 10 NUMERO 39 $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.000 $ 117.000
42152608
Cartuchos de ligamento de ortodoncia60UnidadBANDA PRESOLDADA LR SEGUN DETALLE: 10 NUMERO 35, 20 NUMERO 38, 20 NUMERO 38.5, Y 10 NUMERO 39BANDA PRESOLDADA LR SEGUN DETALLE: 10 NUMERO 35, 20 NUMERO 38, 20 NUMERO 38.5, Y 10 NUMERO 39 $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.000 $ 117.000
42152608
Cartuchos de ligamento de ortodoncia80UnidadBANDA PRESOLDADA UL SEGUN DETALLE: 10 UNIDADES NUMERO 37, 20 UNIDADES NUMERO 37.5, 20 UNIDADES NUMERO 38, 20 UNIDADES 38.5, Y 10 UNIDADES NUMERO 39BANDA PRESOLDADA UL SEGUN DETALLE: 10 UNIDADES NUMERO 37, 20 UNIDADES NUMERO 37.5, 20 UNIDADES NUMERO 38, 20 UNIDADES 38.5, Y 10 UNIDADES NUMERO 39 $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 156.000 $ 156.000
42152608
Cartuchos de ligamento de ortodoncia90UnidadBANDA PRESOLDADA UR SEGUN DETALLE: 10 UNIDADES NUMERO 37, 20 UNIDADES NUMERO 37.5, 20 UNIDADES NUMERO 38, 20 UNIDADES 38.5, Y 20 UNIDADES NUMERO 39BANDA PRESOLDADA UR SEGUN DETALLE: 10 UNIDADES NUMERO 37, 20 UNIDADES NUMERO 37.5, 20 UNIDADES NUMERO 38, 20 UNIDADES 38.5, Y 20 UNIDADES NUMERO 39 $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 175.500 $ 175.500
42152608
Cartuchos de ligamento de ortodoncia1RolloRESORTE ABIERTO NITIRESORTE ABIERTO NITI $ 19.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.000 $ 19.000
42152608
Cartuchos de ligamento de ortodoncia5SobreARCO NITINOL 0.18 X 0.25 LARCO NITINOL 0.18 X 0.25 L $ 9.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.500 $ 48.500
Total Neto $ 633.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 120.270
TOTAL OC $ 753.270


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.