Orden de Compra. Nº3240-227-SE23 "INSUMOS DENTALES POLISALINAS"
Recuerde que el responsable del pago es CENTRAL ODONTOLOGICA PRIMERA ZONA NAVAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3240-227-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-06-2023
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DENTALES POLISALINAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5839-5-LR20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CENTRAL ODONTOLOGICA IA. ZONA NAVAL
Razón Social CENTRAL ODONTOLOGICA PRIMERA ZONA NAVAL
R.U.T. 65.453.620-1
Dirección de Unidad de Compra CALLE GENERAL DEL CANTO N° 464, PLAYA ANCHA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.005.000 del sistema CGU.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CENTRAL ODONTOLOGICA PRIMERA ZONA NAVAL
R.U.T. 65.453.620-1
Dirección de Facturación GENERAL DEL CANTO #464, PLAYA ANCHA, VALPARAISO.
Comuna Valparaíso
Impuesto 153033,6
Dirección de Envío de la Factura GENERAL DEL CANTO #464, PLAYA ANCHA, VALPARAISO.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 16-06-2023
TítuloDescripción
DATOS PARA LA ENTREGA

PARA LA POLICLINICA ODONTOLOGICA DE LAS SALINAS

DIRECCION: AVENIDA JORGE MONTT Nº 11700, INTERIOR COMPLEJO NAVAL LAS SALINAS

CONTACTO ENTREGA: SRTA. JAMOR MORALES

FONO: +569-66396912 /  jmorales@sanidadnaval.cl

FACTURACION ELECTRÓNICA A TRAVÉS DE ACEPTA. recepcion@custodium.com

HORARIO HÁBIL: 08:00 a 12:00hrs  / 12:00 a 17:00 hrs

MULTAS*Multas por atraso en la entrega: estas se aplicaran a la NO entrega de los productos dentro del plazo de 6  días hábiles luego de aceptar la Orden de Compra por cada día hábil de atraso. Se calculará como un 3% diario del valor neto de el, o los productos  que se entreguen con atraso, sea este retraso para la totalidad de esos bienes o para parte de ellos. Esta multa tendrá un tope de aplicación de 10 días corridos
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LABORATORIOS DENTAID S A
Razón Social LABORATORIOS DENTAID S A
R.U.T. 96.718.630-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LABORATORIOS DENTAID S A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42151611
Cepillos operativos dentales200Unidad no definida CEPILLO ADULTO SUAVE $ 1.535,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 307.000 $ 307.000
42151611
Cepillos operativos dentales40Unidad no definida COLUTORIO PERIO -AID $ 12.461,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 498.440 $ 498.440
Total Neto $ 805.440
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 153.034
TOTAL OC $ 958.474


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.