|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3240-335-SE11 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
08-06-2011 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS DENTALES |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2945-20-LP10 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
CENTRAL ODONTOLOGICA PRIMERA ZONA NAVAL
|
|
R.U.T. |
65.453.620-1 |
|
Dirección de Facturación |
CALLE GENERAL DEL CANTO N° 464, PLAYA ANCHA |
|
Comuna |
78
|
|
Impuesto |
17385 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
CALLE GENERAL DEL CANTO N° 464, PLAYA ANCHA |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
15-06-2011 |
|
|
|
Proveedor |
MADEGOM S.A. |
|
Razón Social |
MADEGOM S.A.
|
|
R.U.T. |
84.609.600-0 |
|
Sucursal |
MADEGOM S.A. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
42131611
| Gorras de quirófano | 10 | Caja | GUANTES QUIRURGICOS ESTERILES, N° 6 1/2, EMPAQUE INDIVIDUALES, CAJAS CON 50 PARES. | GUANTES QUIRURGICOS ESTERILES, N° 6 1/2, EMPAQUE INDIVIDUALES, CAJAS CON 50 PARES. |
$ 9.150,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 91.500
|
$ 91.500
|
|
|
Total Neto
|
$ 91.500
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 17.385
|
|
$ 108.885
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.