Orden de Compra. Nº
3240-35-SE18
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INSUMOS DENTALES (POLIGEN)
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Recuerde que el responsable del pago es CENTRAL ODONTOLOGICA PRIMERA ZONA NAVAL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3240-35-SE18
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
29-01-2018
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS DENTALES (POLIGEN)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
5839-14-LR16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
CENTRAL ODONTOLOGICA IA. ZONA NAVAL
Razón Social
CENTRAL ODONTOLOGICA PRIMERA ZONA NAVAL
R.U.T.
65.453.620-1
Dirección de Unidad de Compra
CALLE GENERAL DEL CANTO N° 464
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
CENTRAL ODONTOLOGICA PRIMERA ZONA NAVAL
R.U.T.
65.453.620-1
Dirección de Facturación
CALLE GENERAL DEL CANTO N° 464, PLAYA ANCHA
Comuna
Valparaíso
Impuesto
44623,4
Dirección de Envío de la Factura
CALLE GENERAL DEL CANTO N° 464, PLAYA ANCHA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
05-02-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES ZAVALA Y HERRERA LTD
Razón Social
IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES ZAVALA Y HERRERA LTD
R.U.T.
79.807.250-1
Sucursal
IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES ZAVALA Y HERRERA LTD
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42152428
Resinas de relleno directo
2
Unidad
DESENSIBILIZANTE DENTAL
DESENSIBILIZANTE DENTAL
$ 27.899,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 55.798
$ 55.798
42151617
Taladros o brocas dentales
100
Unidad
ESCOBILLAS PARA PROFILAXIS JUNIOR
ESCOBILLAS PARA PROFILAXIS JUNIOR
$ 294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.400
$ 29.400
42152608
Cartuchos de ligamento de ortodoncia
5
Sobre
2 SOBRES DE ARCO NITINOL 0.16 X 0.22 L, 2 SOBRES DE ARCO NITINOL 0.16 X 0.22 U Y 1 SOBRE DE ARCO NITINOL 0.19 X 0.25 U.
2 SOBRES DE ARCO NITINOL 0.16 X 0.22 L, 2 SOBRES DE ARCO NITINOL 0.16 X 0.22 U Y 1 SOBRE DE ARCO NITINOL 0.19 X 0.25 U.
$ 4.118,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.590
$ 20.590
42152608
Cartuchos de ligamento de ortodoncia
4
Sobre
2 SOBRES DE ARCO NITINOL 0.14 L Y 2 SOBRES DE ARCO NITINOL 0.14 U
2 SOBRES DE ARCO NITINOL 0.14 L Y 2 SOBRES DE ARCO NITINOL 0.14 U
$ 3.445,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.780
$ 13.780
42152608
Cartuchos de ligamento de ortodoncia
8
Sobre
4 SOBRES DE LIGADURAS ELASTOMERICAS BLANCAS Y 4 SOBRES DE LIGADURAS ELASTOMERICAS GRISES
4 SOBRES DE LIGADURAS ELASTOMERICAS BLANCAS Y 4 SOBRES DE LIGADURAS ELASTOMERICAS GRISES
$ 7.479,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 59.832
$ 59.832
42151617
Taladros o brocas dentales
2
Sobre
SOFLEX N°1981C
SOFLEX N°1981C
$ 13.950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.900
$ 27.900
42152608
Cartuchos de ligamento de ortodoncia
8
Sobre
2 SOBRES DE ARCO NITINOL 0.16 L, 2 SOBRES DE ARCO NITINOL 0.16 U, 2 SOBRES DE ARCO NITINOL 0.18 U Y 2 SOBRES DE ARCO NITINOL 0.20 U.
2 SOBRES DE ARCO NITINOL 0.16 L, 2 SOBRES DE ARCO NITINOL 0.16 U, 2 SOBRES DE ARCO NITINOL 0.18 U Y 2 SOBRES DE ARCO NITINOL 0.20 U.
$ 3.445,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.560
$ 27.560
Total Neto
$ 234.860
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 44.623
TOTAL OC
$ 279.483
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.