Orden de Compra. Nº3240-413-CM20 "INSUMO DENTAL POLIVILLA"
Recuerde que el responsable del pago es CENTRAL ODONTOLOGICA PRIMERA ZONA NAVAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3240-413-CM20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-12-2020
Nombre de la Orden de Compra INSUMO DENTAL POLIVILLA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CENTRAL ODONTOLOGICA IA. ZONA NAVAL
Razón Social CENTRAL ODONTOLOGICA PRIMERA ZONA NAVAL
R.U.T. 65.453.620-1
Dirección de Unidad de Compra CALLE GENERAL DEL CANTO N° 464, PLAYA ANCHA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CENTRAL ODONTOLOGICA PRIMERA ZONA NAVAL
R.U.T. 65.453.620-1
Dirección de Facturación CALLE GENERAL DEL CANTO N° 464, PLAYA ANCHA
Comuna Valparaíso
Impuesto 15569
Dirección de Envío de la Factura CALLE GENERAL DEL CANTO N° 464, PLAYA ANCHA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Trema
Razón Social TREMA DENTAL LIMITADA
R.U.T. 76.128.840-7
Sucursal Trema
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42152109
2239-16-LR15
Banos de agua para material de impresión dental o 1 (1532954 )ACCESORIO DE IMPRESIÓN DENTAL UFI GEL P VOCO MATERIAL DE REBASADO BLANDO PERMANENTE UNIDAD 1534833(1532954) ACCESORIO DE IMPRESIÓN DENTAL UFI GEL P VOCO MATERIAL DE REBASADO BLANDO PERMANENTE UNIDAD; Código: 2070; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 81.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.941 $ 81.941
Total Neto $ 81.941
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.569
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 97.510


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.