Orden de Compra. Nº3240-427-SE21 "INSUMOS DENTALES POLISALINAS"
Recuerde que el responsable del pago es CENTRAL ODONTOLOGICA PRIMERA ZONA NAVAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3240-427-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-08-2021
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DENTALES POLISALINAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5839-5-LR20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CENTRAL ODONTOLOGICA IA. ZONA NAVAL
Razón Social CENTRAL ODONTOLOGICA PRIMERA ZONA NAVAL
R.U.T. 65.453.620-1
Dirección de Unidad de Compra CALLE GENERAL DEL CANTO N° 464, PLAYA ANCHA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CENTRAL ODONTOLOGICA PRIMERA ZONA NAVAL
R.U.T. 65.453.620-1
Dirección de Facturación CALLE GENERAL DEL CANTO N° 464, PLAYA ANCHA
Comuna Valparaíso
Impuesto 24892,66
Dirección de Envío de la Factura CALLE GENERAL DEL CANTO N° 464, PLAYA ANCHA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 03-09-2021
TítuloDescripción
DATOS PARA LA ENTREGA

PARA LA POLICLINICA ODONTOLOGICA DE LAS SALINAS

DIRECCION: AVENIDA JORGE MONTT Nº 11700, INTERIOR COMPLEJO NAVAL LAS SALINAS

CONTACTO ENTREGA: SRTA. JAMOR MORALES

FACTURACION ELECTRÓNICA A TRAVÉS DE ACEPTA. recepcion@custodium.com

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BIOTECH LIMITADA
Razón Social BIOTECH LIMITADA
R.U.T. 76.006.366-5
Sucursal BIOTECH LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42151504
Barniz dental20Unidad no definida ALGODON EN TORULAS TORULA DE ALGODON LISA X 600 UNIDADES MACHTIG $ 2.836,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.720 $ 56.720
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Barniz dental4Unidad no definida CONO DE PAPEL N°20 $ 2.836,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.344 $ 11.344
42151504
Barniz dental10Unidad no definida PAPEL ARTICULAR RECTO $ 4.992,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.920 $ 49.920
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Barniz dental5Unidad no definida VASOS DE SILICONA TAMAÑO L $ 2.606,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.030 $ 13.030
Total Neto $ 131.014
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 24.893
TOTAL OC $ 155.907


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.