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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3240-528-SE14 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
26-08-2014 |
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Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS DENTALES (POLIViLLA) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5839-15-LP13 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CENTRAL ODONTOLOGICA PRIMERA ZONA NAVAL
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R.U.T. |
65.453.620-1 |
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Dirección de Facturación |
CALLE GENERAL DEL CANTO N° 464, PLAYA ANCHA |
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Comuna |
Valparaíso
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Impuesto |
38315,4 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CALLE GENERAL DEL CANTO N° 464, PLAYA ANCHA |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
29-08-2014 |
| DIRECCION DE DESPACHO |
ADQUIRIR INSUMOS DENTALES PARA LA POLICLINICA ODONTOLOGICA
VILLA ALEMANA SEGUN LICITACION PÚBLICA 5839-15-LP13.
AVENIDA VENECIA Nº 1799 PARADERO 10 VILLA ALEMANA.
CONTACTO ENTREGA PEDRO GALLARDO.
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Proveedor |
IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES ZAVALA Y HERRERA LTD |
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Razón Social |
IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES ZAVALA Y HERRERA LTD
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R.U.T. |
79.807.250-1 |
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Sucursal |
IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES ZAVALA Y HERRERA LTD |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42152608
| Cartuchos de ligamento de ortodoncia | 60 | Sobre | ARCO NITINOL 0.12L-0.12U-0.14L-0.14U-0.16L-0.16U, 10 SOBRES DE CADA UNO | ARCO NITINOL 0.12L-0.12U-0.14L-0.14U-0.16L-0.16U, 10 SOBRES DE CADA UNO |
$ 3.361,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 201.660
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$ 201.660
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Total Neto
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$ 201.660
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 38.315
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$ 239.975
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.