|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3240-558-SE09 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
31-08-2009 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3240-133-L109 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3240-133-L109 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
CENTRAL ODONTOLOGICA PRIMERA ZONA NAVAL
|
|
R.U.T. |
65.453.620-1 |
|
Dirección de Facturación |
CALLE GENERAL DEL CANTO N° 464, PLAYA ANCHA |
|
Comuna |
Valparaíso
|
|
Impuesto |
239400 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
CALLE GENERAL DEL CANTO N° 464, PLAYA ANCHA |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
04-09-2009 |
|
|
|
Proveedor |
PROITAL S.A. |
|
Razón Social |
PROITAL S A
|
|
R.U.T. |
96.962.350-1 |
|
Sucursal |
PROITAL S.A. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
42152502
| Baberos dentales | 600 | Paquete | SERVILLETA BABERO PARA PACIENTE, 100 HOJAS RAQUELADAS, IMPERMEABLES, CON 2 CAPAS DE PAPEL Y UNA DE PLASTICO, DE 47 X 32 CMS, COLOR VERDE, DESECHABLE | SERVILLETA BABERO PARA PACIENTE, 100 HOJAS RAQUELADAS, IMPERMEABLES, CON 2 CAPAS DE PAPEL Y UNA DE PLASTICO, DE 47 X 32 CMS, COLOR VERDE, DESECHABLE |
$ 2.100,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.260.000
|
$ 1.260.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.260.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 239.400
|
|
$ 1.499.400
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.