Orden de Compra. Nº3240-585-SE19 "INSUMOS DENTALES POLIGEN"
Recuerde que el responsable del pago es CENTRAL ODONTOLOGICA PRIMERA ZONA NAVAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3240-585-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-09-2019
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DENTALES POLIGEN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5839-14-LR16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CENTRAL ODONTOLOGICA IA. ZONA NAVAL
Razón Social CENTRAL ODONTOLOGICA PRIMERA ZONA NAVAL
R.U.T. 65.453.620-1
Dirección de Unidad de Compra CALLE GENERAL DEL CANTO N° 464, PLAYA ANCHA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CENTRAL ODONTOLOGICA PRIMERA ZONA NAVAL
R.U.T. 65.453.620-1
Dirección de Facturación CALLE GENERAL DEL CANTO N° 464, PLAYA ANCHA
Comuna Valparaíso
Impuesto 1862399
Dirección de Envío de la Factura CALLE GENERAL DEL CANTO N° 464, PLAYA ANCHA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 04-10-2019
TítuloDescripción
DATOS PARA LA ENTREGA

VALPARAISO

PARA LA POLICLINICA ODONTOLOGICA DE VALPARAISO

DIRECCION: CALLE GENERAL DEL CANTO Nº 464 PLAYA ANCHA, VALPARAISO.

CONTACTO DE ENTREGA:   LUIS GUERRA

FACTURACION ELECTRÓNICA A TRAVÉS DE ACEPTA. recepcion@custodium.com

ENTREGA DE PRODUCTOS FACTURADOS A CONTAR  04 DE OCTUBRE

POR FAVOR MARCAR BULTOS ESPECIFICANDO CLINICA VALPARAISO

 

VIÑA DEL MAR

PARA LA POLICLINICA ODONTOLOGICA DE VIÑA DEL MAR

DIRECCION AVENIDA LIBERTAD Nº 466, ESQUINA 6 NORTE, INTERIOR GALERIA, VIÑA DEL MAR.

CONTACTO ENTREGA DAVID CARVAJAL.

FACTURACION ELECTRÓNICA A TRAVÉS DE ACEPTA. recepcion@custodium.com

ENTREGA DE PRODUCTOS FACTURADOS  A CONTAR 04 DE OCTUBRE  2019

 

SALINAS

PARA LA POLICLINICA ODONTOLOGICA DE LAS SALINAS

DIRECCION: AVENIDA JORGE MONTT Nº 11700, INTERIOR COMPLEJO NAVAL LAS SALINAS

CONTACTO ENTREGA PEDRO GALLARDO N.

FACTURACION ELECTRÓNICA A TRAVÉS DE ACEPTA. recepcion@custodium.com

ENTREGA DE PRODUCTOS FACTURADOS A CONTAR 4 DE OCTUBRE 2019

 

VILLA ALEMANA

PARA LA POLICLINICA ODONTOLOGICA DE VALPARAISO

DIRECCION: CALLE GENERAL DEL CANTO Nº 464 PLAYA ANCHA, VALPARAISO.

CONTACTO DE ENTREGA:   LUIS GUERRA

FACTURACION ELECTRÓNICA A TRAVÉS DE ACEPTA. recepcion@custodium.com

ENTREGA DE PRODUCTOS FACTURADOS A CONTAR  4 OCTUBRE 2019 FAVOR MARCAR  BULTOS  ESPECIFICANDO VILLA ALEMANA

 

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Dipromed S.A.
Razón Social DIPROMED S A
R.U.T. 86.397.000-8
Sucursal Dipromed S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42152608
Cartuchos de ligamento de ortodoncia70Unidad no definidaTUBOS MBT 1er MOLAR LL - UL - LR - UR TUBOS MBT 1er MOLAR LL- UL -LR -UR $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 203.000 $ 203.000
42152608
Cartuchos de ligamento de ortodoncia80Unidad no definidaTUBOS CEMENTADO DIRECTO 2DO MOLAR LL 3M UNITEK TUBOS CEMENTADO DIRECTO 2DO MOLAR LL UL- UR - LR 3M UNITEK $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 232.000 $ 232.000
42152608
Cartuchos de ligamento de ortodoncia1Unidad no definidaRESORTE CERRADO NITI RESORTE CERRADO NITI $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
42152608
Cartuchos de ligamento de ortodoncia2Unidad no definidaSEPARADORES PARA MOLARES SEPARADORES PARA MOLARES $ 6.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.400 $ 12.400
42152608
Cartuchos de ligamento de ortodoncia1Unidad no definidaADHESIVO FOTOPOLIMERIZABLE PARA BANDAS, MONOCOMPONENTE.CAJA CON 5 JERINGAS Y 50 PUNTAS ADHESIVO FOTOPOLIMERIZABLE PARA BANDAS, MONOCOMPONENTE.CAJA CON 5 JERINGAS Y 50 PUNTAS $ 89.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.000 $ 89.000
42152608
Cartuchos de ligamento de ortodoncia40Unidad no definidaBOTONES LINGUALES MICRO CON REJILLA BOTONES LINGUALES MICRO CON REJILLA $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
42152608
Cartuchos de ligamento de ortodoncia17Unidad no definidaELASTICO INTRAORAL 1/4 HE ELASTICO INTRAORAL 1/4 LI ELASTICO INTRAORAL 1/8 HE ELASTICO INTRAORAL 1/8 LI ELASTICO INTRAORAL 3/16 LI ELASTICO INTRAORAL 1/4 HE ELASTICO INTRAORAL 1/4 LI ELASTICO INTRAORAL 1/8 HE ELASTICO INTRAORAL 1/8 LI ELASTICO INTRAORAL 3/16 LI $ 15.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 256.700 $ 256.700
42152608
Cartuchos de ligamento de ortodoncia1Unidad no definidaRESORTE ABIERTO NITI RESORTE ABIERTO NITI $ 23.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.000 $ 23.000
42152608
Cartuchos de ligamento de ortodoncia170BolsaBRACKETS MBT 3M UNITEK CAJA 20 UNIDADES BRACKETS MBT 3M UNITEK CAJA 20 UNIDADES $ 28.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.862.000 $ 4.862.000
42152608
Cartuchos de ligamento de ortodoncia1480UnidadBANDA 1ER Y 2DO MOLAR UL, UR, LL, LR .BANDA 1ER Y 2DO MOLAR UL, UR, LL, LR . $ 2.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.774.000 $ 3.774.000
42152608
Cartuchos de ligamento de ortodoncia5TuboADHESIVO PARA BRACKETS ADHESIVO PARA BRACKETS $ 53.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 265.000 $ 265.000
Total Neto $ 9.802.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.862.399
TOTAL OC $ 11.664.499


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.