Orden de Compra. Nº3240-596-SE19 "SERVICIO CONEXO OBRAS POLIVILLA "
Recuerde que el responsable del pago es CENTRAL ODONTOLOGICA PRIMERA ZONA NAVAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3240-596-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-10-2019
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO CONEXO OBRAS POLIVILLA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CENTRAL ODONTOLOGICA IA. ZONA NAVAL
Razón Social CENTRAL ODONTOLOGICA PRIMERA ZONA NAVAL
R.U.T. 65.453.620-1
Dirección de Unidad de Compra CALLE GENERAL DEL CANTO N° 464, PLAYA ANCHA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Ley N° 21.125, de Presupuestos del Sector Público para el año 2019, en virtud de la cual las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deben ser pagadas en un plazo que no puede exceder los 45 días corridos
Moneda Peso Chileno
Razón Social CENTRAL ODONTOLOGICA PRIMERA ZONA NAVAL
R.U.T. 65.453.620-1
Dirección de Facturación CALLE GENERAL DEL CANTO N° 464, PLAYA ANCHA
Comuna Valparaíso
Impuesto 609984,341
Dirección de Envío de la Factura CALLE GENERAL DEL CANTO N° 464, PLAYA ANCHA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 31-10-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor María Isabel
Razón Social Constructora RL SpA
R.U.T. 76.505.285-8
Sucursal María Isabel
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72101607
Instalación o reparación de paredes1Unidad no definidaAUMENTO DE OBRA: REALIZAR TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE DUCHA IN SITU EN BAÑO DAMAS, RETIRO DE VENTANAL, CAMBIO DE PUERTAS DE ACCESO A CLÍNICAS, CAMBIO DE LUMINARIAS, CONSTRUCCIÓN TABIQUERÍA Y PINTURA A LO YA ESTABLECIDO EN LA LICITACIÓN 3240-12-LE19AUMENTO DE OBRA: REALIZAR TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE DUCHA IN SITU EN BAÑO DAMAS, RETIRO DE VENTANAL, CAMBIO DE PUERTAS DE ACCESO A CLÍNICAS, CAMBIO DE LUMINARIAS, CONSTRUCCIÓN TABIQUERÍA Y PINTURA A LO YA ESTABLECIDO EN LA LICITACIÓN 3240-12-LE19 $ 3.210.444,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.210.444 $ 3.210.444
Total Neto $ 3.210.444
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 609.984
TOTAL OC $ 3.820.428


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.