Orden de Compra. Nº
3240-624-SE18
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POLISAL INSUMOS DENTALES (ORTODONCIA)
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Recuerde que el responsable del pago es CENTRAL ODONTOLOGICA PRIMERA ZONA NAVAL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3240-624-SE18
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
18-10-2018
Nombre de la Orden de Compra
POLISAL INSUMOS DENTALES (ORTODONCIA)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
5839-14-LR16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
CENTRAL ODONTOLOGICA IA. ZONA NAVAL
Razón Social
CENTRAL ODONTOLOGICA PRIMERA ZONA NAVAL
R.U.T.
65.453.620-1
Dirección de Unidad de Compra
CALLE GENERAL DEL CANTO N° 464, PLAYA ANCHA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
CENTRAL ODONTOLOGICA PRIMERA ZONA NAVAL
R.U.T.
65.453.620-1
Dirección de Facturación
CALLE GENERAL DEL CANTO N° 464, PLAYA ANCHA
Comuna
Valparaíso
Impuesto
408994
Dirección de Envío de la Factura
CALLE GENERAL DEL CANTO N° 464, PLAYA ANCHA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
24-10-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Dipromed S.A.
Razón Social
DIPROMED S A
R.U.T.
86.397.000-8
Sucursal
Dipromed S.A.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42152608
Cartuchos de ligamento de ortodoncia
5
Unidad no definida
SEPARADORES PARA MOLARES DE SILICONA EN MODULO CON FORMA DE S, RADIOPACAS. BOLSA DE 100 UNIDADES
SEPARADORES PARA MOLARES DE SILICONA EN MODULO CON FORMA DE S, RADIOPACAS. BOLSA DE 100 UNIDADES
$ 6.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.000
$ 31.000
42152608
Cartuchos de ligamento de ortodoncia
60
Bolsa
BRACKETS MBT 3M UNITEK CAJA 20 UNIDADES
BRACKETS MBT 3M UNITEK CAJA 20 UNIDADES
$ 28.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.716.000
$ 1.716.000
42152608
Cartuchos de ligamento de ortodoncia
6
Caja
ELASTICO INTRAORAL 3M UNITEK LATEX PURO CAJA DE 30 BOLSAS DE 100 UNIDADES.
ELASTICO INTRAORAL 3M UNITEK LATEX PURO CAJA DE 30 BOLSAS DE 100 UNIDADES.
$ 15.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 90.600
$ 90.600
42152608
Cartuchos de ligamento de ortodoncia
2
Caja
ADHESIVO PARA BANDAS FOTOPOLIMERIZABLE, MONOCOMPONENTE.CAJA CON 5 JERINGAS Y 50 PUNTAS.
ADHESIVO PARA BANDAS FOTOPOLIMERIZABLE, MONOCOMPONENTE.CAJA CON 5 JERINGAS Y 50 PUNTAS.
$ 89.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 178.000
$ 178.000
42152608
Cartuchos de ligamento de ortodoncia
42
Unidad
BANDA 1ER Y 2DO MOLAR UL, UR, LL, LR .
BANDA 1ER Y 2DO MOLAR UL, UR, LL, LR .
$ 2.550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 107.100
$ 107.100
42152608
Cartuchos de ligamento de ortodoncia
1
Rollo
ALAMBRE DE TARNO 3M UNITEK, BLANDO CON ACABADO BRILLANTE DE 0.10-0.12 ROLLO CON 1160 METROS (450 GRS)
ALAMBRE DE TARNO 3M UNITEK, BLANDO CON ACABADO BRILLANTE DE 0.10-0.12 ROLLO CON 1160 METROS (450 GRS)
$ 29.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.900
$ 29.900
Total Neto
$ 2.152.600
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 408.994
TOTAL OC
$ 2.561.594
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.