Orden de Compra. Nº
3240-627-SE07
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INSUMOS DENTALES POLIVALP
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Recuerde que el responsable del pago es CENTRAL ODONTOLOGICA PRIMERA ZONA NAVAL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3240-627-SE07
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
16-11-2007
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS DENTALES POLIVALP
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
ADQUIRIR INSUMOS ADJUDICADOS POR DIRECSAN ID 3157-28-LP07. DESPACHAR A CALLE GENERAL DEL CANTO N°464 PLAYA ANCHA VALPARAÍSO.
Proveniente de Licitación
3157-28-LP07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
CENTRAL ODONTOLOGICA PRIMERA ZONA NAVAL
Razón Social
CENTRAL ODONTOLOGICA PRIMERA ZONA NAVAL
R.U.T.
65.453.620-1
Dirección de Unidad de Compra
CALLE GENERAL DEL CANTO N° 464
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
CENTRAL ODONTOLOGICA PRIMERA ZONA NAVAL
R.U.T.
65.453.620-1
Dirección de Facturación
CALLE GENERAL DEL CANTO N° 464, PLAYA ANCHA
Comuna
-1
Impuesto
32041,6
Dirección de Envío de la Factura
CALLE GENERAL DEL CANTO N° 464, PLAYA ANCHA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social
DROGUERIA HOFMANN SAC
R.U.T.
92.288.000-k
Sucursal
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42291607
Gasas o curettes quirúrgicos
2
Rollo
Gasas o curettes quirúrgicos
GASA QUIRURGICA ROLLO DE 36" X 100 YARDAS, CRAMBERRY
$ 5.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.980
$ 11.980
42312201
Sutura
7
Caja
Sutura
SUTURA NYLON 3-0 AGUJA SC 24, 169 T CUTICULAR, CAJA CON 36 SOBRES ESTERILES DESECHABLES, JOHNSON Y JOHNSON
$ 12.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 88.200
$ 88.200
42312201
Sutura
2
Caja
Sutura
VICRYL 3-0 AGUJA SC 20 CUTICULAR, J 123 H INC, CAJA DE 36 SOBRES ESTERILES DESECHABLES, JOHNSON Y JOHNSON
$ 28.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 57.600
$ 57.600
51102709
Antisépticos de peróxido de hidrógeno
20
Botella
Antisépticos de peróxido de hidrógeno
AGUA OXIGENADA 10 VOLUMENES, BOTELLA DE 1000 CC, HOFSA
$ 343,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.860
$ 6.860
51102709
Antisépticos de peróxido de hidrógeno
10
Botella
Antisépticos de peróxido de hidrógeno
AGUA OXIGENADA 20 VOLUMENES, BOTELLA DE 1000 CC, HOFSA
$ 400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.000
$ 4.000
Total Neto
$ 168.640
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 32.042
TOTAL OC
$ 200.682
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.