Orden de Compra. Nº3240-627-SE07 "INSUMOS DENTALES POLIVALP"
Recuerde que el responsable del pago es CENTRAL ODONTOLOGICA PRIMERA ZONA NAVAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3240-627-SE07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-11-2007
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DENTALES POLIVALP
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ADQUIRIR INSUMOS ADJUDICADOS POR DIRECSAN ID 3157-28-LP07. DESPACHAR A CALLE GENERAL DEL CANTO N°464 PLAYA ANCHA VALPARAÍSO.
Proveniente de Licitación 3157-28-LP07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CENTRAL ODONTOLOGICA PRIMERA ZONA NAVAL
Razón Social CENTRAL ODONTOLOGICA PRIMERA ZONA NAVAL
R.U.T. 65.453.620-1
Dirección de Unidad de Compra CALLE GENERAL DEL CANTO N° 464
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social CENTRAL ODONTOLOGICA PRIMERA ZONA NAVAL
R.U.T. 65.453.620-1
Dirección de Facturación CALLE GENERAL DEL CANTO N° 464, PLAYA ANCHA
Comuna -1
Impuesto 32041,6
Dirección de Envío de la Factura CALLE GENERAL DEL CANTO N° 464, PLAYA ANCHA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social DROGUERIA HOFMANN SAC
R.U.T. 92.288.000-k
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42291607
Gasas o curettes quirúrgicos2RolloGasas o curettes quirúrgicosGASA QUIRURGICA ROLLO DE 36" X 100 YARDAS, CRAMBERRY $ 5.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.980 $ 11.980
42312201
Sutura7CajaSuturaSUTURA NYLON 3-0 AGUJA SC 24, 169 T CUTICULAR, CAJA CON 36 SOBRES ESTERILES DESECHABLES, JOHNSON Y JOHNSON $ 12.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.200 $ 88.200
42312201
Sutura2CajaSuturaVICRYL 3-0 AGUJA SC 20 CUTICULAR, J 123 H INC, CAJA DE 36 SOBRES ESTERILES DESECHABLES, JOHNSON Y JOHNSON $ 28.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.600 $ 57.600
51102709
Antisépticos de peróxido de hidrógeno20BotellaAntisépticos de peróxido de hidrógenoAGUA OXIGENADA 10 VOLUMENES, BOTELLA DE 1000 CC, HOFSA $ 343,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.860 $ 6.860
51102709
Antisépticos de peróxido de hidrógeno10BotellaAntisépticos de peróxido de hidrógenoAGUA OXIGENADA 20 VOLUMENES, BOTELLA DE 1000 CC, HOFSA $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
Total Neto $ 168.640
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 32.042
TOTAL OC $ 200.682


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.