Orden de Compra. Nº3240-691-SE14 "INSUMOS DENTALES (POLIVIÑA)"
Recuerde que el responsable del pago es CENTRAL ODONTOLOGICA PRIMERA ZONA NAVAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3240-691-SE14
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-10-2014
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DENTALES (POLIVIÑA)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5839-15-LP13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CENTRAL ODONTOLOGICA IA. ZONA NAVAL
Razón Social CENTRAL ODONTOLOGICA PRIMERA ZONA NAVAL
R.U.T. 65.453.620-1
Dirección de Unidad de Compra CALLE GENERAL DEL CANTO N° 464
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CENTRAL ODONTOLOGICA PRIMERA ZONA NAVAL
R.U.T. 65.453.620-1
Dirección de Facturación CALLE GENERAL DEL CANTO N° 464, PLAYA ANCHA
Comuna Valparaíso
Impuesto 84690,6
Dirección de Envío de la Factura CALLE GENERAL DEL CANTO N° 464, PLAYA ANCHA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-10-2014
TítuloDescripción
DIRECCION DE DESPACHO

ADQUIRIR INSUMOS DENTALES PARA POLICLINICA VIÑA DEL MAR. SEGÚN LICITACION PÚBLICA 5839-15-LP13.

AV. LIBERTAD CON 6 NORTE #464, INTERIOR GALERIA LIBERTAD, VIÑA DEL MAR.

CONTACTO SR. PEDRO LOYOLA.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES ZAVALA Y HERRERA LTD
Razón Social IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES ZAVALA Y HERRERA LTD
R.U.T. 79.807.250-1
Sucursal IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES ZAVALA Y HERRERA LTD
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42152608
Cartuchos de ligamento de ortodoncia20Unidad no definidaARCO NITINOL 0.14 MEDIUM, 10 SOBRES SUPERIOR, 10 SOBRES INFERIORARCO NITINOL 0.14 MEDIUM, 10 SOBRES SUPERIOR, 10 SOBRES INFERIOR $ 3.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.220 $ 67.220
42152608
Cartuchos de ligamento de ortodoncia10UnidadSELLANTESELLANTE $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000
42152608
Cartuchos de ligamento de ortodoncia300UnidadESCOBILLAS PROFILAXISESCOBILLAS PROFILAXIS $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.200 $ 88.200
42152608
Cartuchos de ligamento de ortodoncia5SobreARCO NITINOL 016 X 022 MEDIUM LARCO NITINOL 016 X 022 MEDIUM L $ 3.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.330 $ 19.330
42152608
Cartuchos de ligamento de ortodoncia5SobreARCO NITINOL 016 X 022 MEDIUM UARCO NITINOL 016 X 022 MEDIUM U $ 3.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.330 $ 19.330
42152608
Cartuchos de ligamento de ortodoncia20SobreARCO NITINOL 0.12 MEDIUM, 10 SOBRES SUPERIOR, 10 SOBRES INFERIORARCO NITINOL 0.12 MEDIUM, 10 SOBRES SUPERIOR, 10 SOBRES INFERIOR $ 3.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.220 $ 67.220
42152608
Cartuchos de ligamento de ortodoncia20SobreARCO NITINOL 0.16 MEDIUM, 10 SOBRES SUPERIOR, 10 SOBRES INFERIORARCO NITINOL 0.16 MEDIUM, 10 SOBRES SUPERIOR, 10 SOBRES INFERIOR $ 3.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.220 $ 67.220
42152608
Cartuchos de ligamento de ortodoncia20SobreARCO NITINOL 0.18 MEDIUM, 10 SOBRES SUPERIOR, 10 SOBRES INFERIORARCO NITINOL 0.18 MEDIUM, 10 SOBRES SUPERIOR, 10 SOBRES INFERIOR $ 3.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.220 $ 67.220
Total Neto $ 445.740
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 84.691
TOTAL OC $ 530.431


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.