|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3240-736-CM17 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
11-12-2017 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION DE ARTICULOS DE ESCRITORIO.(POLIVILLA) |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
45 DIAS, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY N°20.981 DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO AÑO 2017, PARTIDA 11, CAPITULO 8, PROGRAMA 01, GLOSA 05, DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL. |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
CENTRAL ODONTOLOGICA PRIMERA ZONA NAVAL
|
|
R.U.T. |
65.453.620-1 |
|
Dirección de Facturación |
CALLE GENERAL DEL CANTO N° 464, PLAYA ANCHA |
|
Comuna |
Valparaíso
|
|
Impuesto |
18878,4 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
CALLE GENERAL DEL CANTO N° 464, PLAYA ANCHA |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
06-12-2017 |
|
|
|
Proveedor |
Guillermo Patricio |
|
Razón Social |
INVERSIONES GUILLERMO BUSTAMANTE JARA E.I.R.L
|
|
R.U.T. |
76.338.777-1 |
|
Sucursal |
Guillermo Patricio |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
14111525 2239-4-LP14
| Papel multiuso | 50 | | (1006573) PAPEL MULTIPROPÓSITO EQUALIT CARTA 75 GR 98% BLANCURA RESMA DE 500 HOJAS 1024573 | (1006573) PAPEL MULTIPROPÓSITO EQUALIT CARTA 75 GR 98% BLANCURA RESMA DE 500 HOJAS; Código: ;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 2.070,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 103.500
|
$ 103.500
|
|
|
Total Neto
|
$ 103.500
|
|
Descuento
|
$ 4.140
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 18.878
|
|
Impuesto específico
|
$ 0
|
|
$ 118.238
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.