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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3240-768-CM19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
11-12-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS DENTALES ACIDO ORTOFOSFORICO POLIGEN |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Enviada a autorizar |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
CENTRAL ODONTOLOGICA IA. ZONA NAVAL |
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Razón Social |
CENTRAL ODONTOLOGICA PRIMERA ZONA NAVAL
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R.U.T. |
65.453.620-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
CALLE GENERAL DEL CANTO N° 464, PLAYA ANCHA |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CENTRAL ODONTOLOGICA PRIMERA ZONA NAVAL
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R.U.T. |
65.453.620-1 |
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Dirección de Facturación |
CALLE GENERAL DEL CANTO N° 464, PLAYA ANCHA |
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Comuna |
Valparaíso
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Impuesto |
86317 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CALLE GENERAL DEL CANTO N° 464, PLAYA ANCHA |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Dipromed S.A. - |
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Razón Social |
DIPROMED S A
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R.U.T. |
86.397.000-8 |
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Sucursal |
Dipromed S.A. - |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42152103 2239-16-LR15
| Adhesivos de cubetas de impresión dental | 50 | | (1299331 )ADHESIVOS IMPRESIÓN DENTAL SDI ACIDO ORTOFOSFORICO 37% UNIDAD 1325331 | (1299331) ADHESIVOS IMPRESIÓN DENTAL SDI ACIDO ORTOFOSFORICO 37% UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $433 |
$ 8.653,00
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$ 0,00
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$ 21.650,00
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$ 432.650
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$ 454.300
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Total Neto
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$ 454.300
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 86.317
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 540.617
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.