Orden de Compra. Nº3240-909-SE13 "INSUMOS DENTALES (ORTODONCIA)"
Recuerde que el responsable del pago es CENTRAL ODONTOLOGICA PRIMERA ZONA NAVAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3240-909-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-12-2013
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DENTALES (ORTODONCIA)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5839-15-LP13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CENTRAL ODONTOLOGICA IA. ZONA NAVAL
Razón Social CENTRAL ODONTOLOGICA PRIMERA ZONA NAVAL
R.U.T. 65.453.620-1
Dirección de Unidad de Compra CALLE GENERAL DEL CANTO N° 464
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CENTRAL ODONTOLOGICA PRIMERA ZONA NAVAL
R.U.T. 65.453.620-1
Dirección de Facturación CALLE GENERAL DEL CANTO N° 464, PLAYA ANCHA
Comuna Valparaíso
Impuesto 44701,3
Dirección de Envío de la Factura CALLE GENERAL DEL CANTO N° 464, PLAYA ANCHA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 06-12-2013
TítuloDescripción
DIRECCION DESPACHO, ENVIO Y FACTURACION DE PRODUCTOS.INSUMOS DENTALES PARA POLICLINICA VIÑA DEL MAR.
CONTACTO PEDRO LOYOLA.
LIBERTAD 466, CON 6 NORTE INTERIOR GALERIA LIBERTAD,VIÑA DEL MAR.
INSUMOS ADJUDICADOS EN LICITACION 5839-15-LP13.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES ZAVALA Y HERRERA LTD
Razón Social IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES ZAVALA Y HERRERA LTD
R.U.T. 79.807.250-1
Sucursal IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES ZAVALA Y HERRERA LTD
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42152608
Cartuchos de ligamento de ortodoncia20UnidadARCO REDONDO NITINOL SOBRE DE 10 UNIDADES, 10 SOBRES 0.16 U - Y 10 SOBRES 0.16 L.ARCO REDONDO NITINOL SOBRE DE 10 UNIDADES, 10 SOBRES 0.16 U - Y 10 SOBRES 0.16 L. $ 3.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.220 $ 67.220
42152608
Cartuchos de ligamento de ortodoncia10SobreARCO REDONDO NITINOL SOBRE DE 10 UNIDADES, 05 SOBRES 0.18 U - Y 05 SOBRES 0.18 L.ARCO REDONDO NITINOL SOBRE DE 10 UNIDADES, 05 SOBRES 0.18 U - Y 05 SOBRES 0.18 L. $ 3.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.610 $ 33.610
42152608
Cartuchos de ligamento de ortodoncia20SobreARCO REDONDO NITINOL SOBRE DE 10 UNIDADES, 10 SOBRES 0.12 U - Y 10 SOBRES 0.12 L.ARCO REDONDO NITINOL SOBRE DE 10 UNIDADES, 10 SOBRES 0.12 U - Y 10 SOBRES 0.12 L. $ 3.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.220 $ 67.220
42152608
Cartuchos de ligamento de ortodoncia20SobreARCO REDONDO NITINOL SOBRE DE 10 UNIDADES, 10 SOBRES 0.14 U - Y 10 SOBRES 0.14 L.ARCO REDONDO NITINOL SOBRE DE 10 UNIDADES, 10 SOBRES 0.14 U - Y 10 SOBRES 0.14 L. $ 3.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.220 $ 67.220
Total Neto $ 235.270
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 44.701
TOTAL OC $ 279.971


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.