Orden de Compra. Nº3241-132-SE16 "SERVICIO DE LAVADO DE ALFOMBRA PARA HOTEL FARO EVA"
Recuerde que el responsable del pago es DEPTO BIENESTAR SOCIAL (M) 3RA ZONA NAVA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3241-132-SE16
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-04-2016
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE LAVADO DE ALFOMBRA PARA HOTEL FARO EVA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (M)
Razón Social DEPTO BIENESTAR SOCIAL (M) 3RA ZONA NAVA
R.U.T. 61.102.028-7
Dirección de Unidad de Compra Av. Manuel Bulnes Nº 05376
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPTO BIENESTAR SOCIAL (M) 3RA ZONA NAVA
R.U.T. 61.102.028-7
Dirección de Facturación Av. Manuel Bulnes Nº 05376
Comuna Punta Arenas
Impuesto 71820
Dirección de Envío de la Factura Av. Manuel Bulnes Nº 05376
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor flash service
Razón Social PRESTACION DE SERVICIOS DE ASEO Y LIMPIEZA CARLOS
R.U.T. 76.692.920-6
Sucursal flash service
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111505
Servicios de limpieza de telas, género y muebles1Unidad no definidaREALIZAR LAVADO Y DESMANCHADO DE 420 MT2 DE ALFOMBRAS CORRESPONDIENTE A PASILLOS Y HABITACIONES DEL HOTEL FARO EVANGELISTAS.REALIZAR LAVADO Y DESMANCHADO DE 420 MT2 DE ALFOMBRAS CORRESPONDIENTE A PASILLOS Y HABITACIONES DEL HOTEL FARO EVANGELISTAS. $ 378.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 378.000 $ 378.000
Total Neto $ 378.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 71.820
TOTAL OC $ 449.820


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.