Orden de Compra. Nº3241-135-SE12 "REEMPLAZO DE RADIADORES EN JARDIN INFANTIL"
Recuerde que el responsable del pago es DEPTO BIENESTAR SOCIAL (M) 3RA ZONA NAVA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3241-135-SE12
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-05-2012
Nombre de la Orden de Compra REEMPLAZO DE RADIADORES EN JARDIN INFANTIL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (M)
Razón Social DEPTO BIENESTAR SOCIAL (M) 3RA ZONA NAVA
R.U.T. 61.102.028-7
Dirección de Unidad de Compra Av. Manuel Bulnes Nº 05376
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPTO BIENESTAR SOCIAL (M) 3RA ZONA NAVA
R.U.T. 61.102.028-7
Dirección de Facturación Av. Manuel Bulnes Nº 05376
Comuna *
Impuesto 49176,56
Dirección de Envío de la Factura Av. Manuel Bulnes Nº 05376
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 04-05-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRESCO LTDA
Razón Social PROYECTOS Y SERVICIOS ARTEAGA Y GOMEZ LTDA
R.U.T. 76.920.450-4
Sucursal PRESCO LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40101801
Radiadores1UnidadCAMBIO DE RADIADORES DE 500 * 1800 Y 500 * 500, INCLUYE VALVULAS DE RADIADOR DE REGULACION SIMPLE, DETENTORES ANGULARES SIMPLES, MANO DE OBRA Y MATERIALES.CAMBIO DE RADIADORES DE 500 * 1800 Y 500 * 500, INCLUYE VALVULAS DE RADIADOR DE REGULACION SIMPLE, DETENTORES ANGULARES SIMPLES, MANO DE OBRA Y MATERIALES. $ 258.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 258.824 $ 258.824
Total Neto $ 258.824
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 49.177
TOTAL OC $ 308.001


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.