Orden de Compra. Nº3241-180-AG25 "MATERIALES PARA PINTADO DE CABAÑAS TORRES DEL PAINE"
Recuerde que el responsable del pago es DEPTO BIENESTAR SOCIAL (M) 3RA ZONA NAVA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3241-180-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-08-2025
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA PINTADO DE CABAÑAS TORRES DEL PAINE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (M)
Razón Social DEPTO BIENESTAR SOCIAL (M) 3RA ZONA NAVA
R.U.T. 61.102.028-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPTO BIENESTAR SOCIAL (M) 3RA ZONA NAVA
R.U.T. 61.102.028-7
Dirección de Facturación Av. Manuel Bulnes Nº 05376
Comuna Punta Arenas
Impuesto 37031
Dirección de Envío de la Factura Av. Manuel Bulnes Nº 05376
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 18-08-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferrepuq
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL PATAGONICA SPA
R.U.T. 76.897.714-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ferrepuq
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211505
Pinturas aceitosas4GalónÓLEO OPACO NEGRO GALÓN, TRICOLOR O EQUIVALENTE  $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000
31211906
Rodillos de pintar4UnidadRODILLO CHIPORRO 12CMX5"  $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
31211906
Rodillos de pintar2UnidadRODILLO CHIPORRO 18CMX7"  $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
31211904
Brochas4UnidadBROCHA MADERA PROF. 5/8X3"   $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000
31211904
Brochas4UnidadBROCHA MADERA PROF. 5/8X2"BROCHA MADERA PROF. 5/8X2" $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
31191501
Papeles de lija3UnidadLIJA PARA MADERA N° 80 LIJA PARA MADERA N° 80 $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500
31211909
Bandejas de pintura2UnidadBANDEJA PARA PINTAR BANDEJA PARA PINTAR $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
46181509
Ropa protectora contra para materias peligrosas2UnidadBUZO DESECHABLE BLANCO TALLA XLBUZO DESECHABLE BLANCO TALLA XL $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.400 $ 3.400
31211501
Pinturas al esmalte1GalónBASE "A" ESMALTE AL AGUA HOGAR Y FACHADA (PARA PREPARAR COLOR MARFIL CLARO)  $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000
Total Neto $ 194.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 37.031
TOTAL OC $ 231.931


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 15.905.508-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.