|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3241-268-AG20 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
01-12-2020 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ADQ. DE MATERIALES PARA REP. DE CABAÑAS TORRES DEL PAINE |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
DEPTO BIENESTAR SOCIAL (M) 3RA ZONA NAVA
|
|
R.U.T. |
61.102.028-7 |
|
Dirección de Facturación |
Av. Manuel Bulnes Nº 05376 |
|
Comuna |
Punta Arenas
|
|
Impuesto |
179441,51 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Manuel Bulnes Nº 05376 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
07-12-2020 |
|
|
|
Proveedor |
FERRETERIA EL AGUILA SPA |
|
Razón Social |
FERRETERIA EL AGUILA SPA
|
|
R.U.T. |
83.957.900-4 |
|
Sucursal |
FERRETERIA EL AGUILA SPA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
30151902
| Materiales para guarniciones exteriores | 1 | Unidad | ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DEPENDENCIAS DEL BIENESTAR SOCIAL (M.), SEGÚN LISTADO INDICADO EN SOLICITUD DE ADQUISICIÓN 3241-19-COT20. | ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DEPENDENCIAS DEL BIENESTAR SOCIAL (M.), SEGÚN LISTADO INDICADO EN SOLICITUD DE ADQUISICIÓN 3241-19-COT20. |
$ 944.429,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 944.429
|
$ 944.429
|
|
|
Total Neto
|
$ 944.429
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 179.442
|
|
$ 1.123.871
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.