Orden de Compra. Nº3241-331-SE23 "SERVICIO DE INSTALACIÓN DE 2 JUEGOS INFANTILES : 3241-45-LE23"
Recuerde que el responsable del pago es DEPTO BIENESTAR SOCIAL (M) 3RA ZONA NAVA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3241-331-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-12-2023
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE INSTALACIÓN DE 2 JUEGOS INFANTILES : 3241-45-LE23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3241-45-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (M)
Razón Social DEPTO BIENESTAR SOCIAL (M) 3RA ZONA NAVA
R.U.T. 61.102.028-7
Dirección de Unidad de Compra Av. Manuel Bulnes Nº 05376
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPTO BIENESTAR SOCIAL (M) 3RA ZONA NAVA
R.U.T. 61.102.028-7
Dirección de Facturación Av. Manuel Bulnes Nº 05376
Comuna Punta Arenas
Impuesto 1326200
Dirección de Envío de la Factura Av. Manuel Bulnes Nº 05376
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
OBSERVACION DE ENTREGADE ACUERDO AL ACTA DE ENTREGA DE INSTALACIONES, 21 DÍAS CORRRIDOS
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ARIDOS SPA
Razón Social ÁRIDOS EXPRESS SPA
R.U.T. 77.118.109-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ARIDOS SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111613
Mano de obra temporal1UnidadSERVICIO DE INSTALACIÓN DE 2 JUEGOS INFANTILES EN POBLACIÓN CERRO PRIMAVERA, DE ACUERDO A LICITACIÓN.SERVICIO DE INSTALACIÓN DE 2 JUEGOS INFANTILES EN POBLACIÓN CERRO PRIMAVERA, DE ACUERDO A LICITACIÓN. $ 6.980.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.980.000 $ 6.980.000
Total Neto $ 6.980.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.326.200
TOTAL OC $ 8.306.200


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.