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Orden de Compra. Nº3241-445-SE19
"SERVICIO DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORAS PARA, OFICINA FINANZAS, HOTEL FARO EVANGELISTAS, JARDÍN INFANTIL, SECRETARÍA,ASISTENCIA HABITACIONAL Y ADMINISTRACIÓN CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, PARA EL DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL (M.)"
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Recuerde que el responsable del pago es DEPTO BIENESTAR SOCIAL (M) 3RA ZONA NAVA
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