Orden de Compra. Nº3241-51-SE26 "ADQUISICIÓN DE VÍVERES PARA CAFETERÍA NAVAL"
Recuerde que el responsable del pago es DEPTO BIENESTAR SOCIAL (M) 3RA ZONA NAVA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3241-51-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-03-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE VÍVERES PARA CAFETERÍA NAVAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3241-45-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (M)
Razón Social DEPTO BIENESTAR SOCIAL (M) 3RA ZONA NAVA
R.U.T. 61.102.028-7
Dirección de Unidad de Compra Av. Manuel Bulnes Nº 05376
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPTO BIENESTAR SOCIAL (M) 3RA ZONA NAVA
R.U.T. 61.102.028-7
Dirección de Facturación AVDA. BULNES 05376, BASE NAVAL PUNTA ARENAS
Comuna Punta Arenas
Impuesto 43526,72
Dirección de Envío de la Factura AVDA. BULNES 05376, BASE NAVAL PUNTA ARENAS
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 25-03-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Kruh i Kava SpA
Razón Social Kruh i Kava SPA
R.U.T. 76.537.047-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Kruh i Kava SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202310
Agua mineral60UnidadAGUA SIN GAS 500 CCAGUA SIN GAS 500 CC $ 792,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.520 $ 47.520
50161511
Chocolate o sucedáneo de chocolate15UnidadHUEVITOS RINCON 300 GRS. X 100 UNIDADESHUEVITOS RINCON 300 GRS. X 100 UNIDADES $ 3.518,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.770 $ 52.770
50161511
Chocolate o sucedáneo de chocolate24UnidadBARRA DE CHOCOLATE IN KAT XL 90 GRSBARRA DE CHOCOLATE IN KAT XL 90 GRS $ 802,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.248 $ 19.248
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos8UnidadGUAGUITA 500 GRSGUAGUITA 500 GRS $ 1.791,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.328 $ 14.328
50161511
Chocolate o sucedáneo de chocolate1UnidadVAINAS DE CUCHUFLI 1450 UNIDADES X CAJAVAINAS DE CUCHUFLI 1450 UNIDADES X CAJA $ 38.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.294 $ 38.294
50202310
Agua mineral48UnidadCACHANTUN MAS 600 CC (SABOR PERA Y MANZANA)CACHANTUN MAS 600 CC (SABOR PERA Y MANZANA) $ 1.186,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.928 $ 56.928
Total Neto $ 229.088
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 43.527
TOTAL OC $ 272.615


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.