Orden de Compra. Nº3241-562-CM16 "ADQUISICION DE VÍVERES PARA RESTAUTANTE FARO EVANGELISTAS"
Recuerde que el responsable del pago es DEPTO BIENESTAR SOCIAL (M) 3RA ZONA NAVA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3241-562-CM16
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-12-2016
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE VÍVERES PARA RESTAUTANTE FARO EVANGELISTAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (M)
Razón Social DEPTO BIENESTAR SOCIAL (M) 3RA ZONA NAVA
R.U.T. 61.102.028-7
Dirección de Unidad de Compra Av. Manuel Bulnes Nº 05376
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPTO BIENESTAR SOCIAL (M) 3RA ZONA NAVA
R.U.T. 61.102.028-7
Dirección de Facturación Av. Manuel Bulnes Nº 05376
Comuna Punta Arenas
Impuesto 34631,68
Dirección de Envío de la Factura Av. Manuel Bulnes Nº 05376
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Agrosuper Comercializadora de Alimentos Limitada
Razón Social AGROSUPER COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LTDA
R.U.T. 79.984.240-8
Sucursal Agrosuper Comercializadora de Alimentos Limitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50101539
2239-23-LP13
Verduras congeladas1 (967386) VERDURA CONGELADA FRUTOS DEL MAIPO CHOCLO GRANO 2 K 8 UNIDADES 984386(967386) VERDURA CONGELADA FRUTOS DEL MAIPO CHOCLO GRANO 2 K 8 UNIDADES; Código: ;Región : XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 16.512,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.512 $ 16.512
50192503
2239-23-LP13
Rellenos de sandwich frescos20 (969103) CECINA SOPRAVAL JAMON COCIDO DE PAVO LAMINADO SACHET UNIDAD 986103(969103) CECINA SOPRAVAL JAMON COCIDO DE PAVO LAMINADO SACHET UNIDAD; Código: ;Región : XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.000 $ 34.000
50111511
2239-23-LP13
Carne de ave o carne congelada3 (1111611) POLLO SUPER POLLO PECHUGA DESHUESADA CALIBRADA CAJAS DE 18 KILOS APROXIMADOS 1131718(1111611) POLLO SUPER POLLO PECHUGA DESHUESADA CALIBRADA CAJAS DE 18 KILOS APROXIMADOS; Código: 1011442;Región : XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 43.920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 131.760 $ 131.760
Total Neto $ 182.272
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 34.632
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 216.904


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.