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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3241-85-SE10 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
10-09-2010 |
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Nombre de la Orden de Compra |
BEBIDAS HOTEL FARO EVANGELISTAS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3241-34-LE10 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DEPTO BIENESTAR SOCIAL (M) 3RA ZONA NAVA
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R.U.T. |
61.102.028-7 |
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Dirección de Facturación |
Av. Manuel Bulnes Nº 05376 |
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Comuna |
*
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Impuesto |
22344 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Manuel Bulnes Nº 05376 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
10-09-2010 |
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Proveedor |
EMBOTELLADORAS COCA COLA POLAR S A |
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Razón Social |
EMBOTELLADORAS COCA COLA POLAR S A
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R.U.T. |
93.473.000-3 |
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Sucursal |
EMBOTELLADORAS COCA COLA POLAR S A |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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50202311
| Bebidas | 96 | Unidad | BEBIDA COCA COLA LATA 350 CC.350 | |
$ 350,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 33.600
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$ 33.600
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50202311
| Bebidas | 48 | Unidad | BEBIDA FANTA NARANJA LATA 350 CC. | |
$ 350,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 16.800
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$ 16.800
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50202311
| Bebidas | 48 | Unidad | BEBIDA SPRITE LATA 350 CC. | |
$ 350,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 16.800
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$ 16.800
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50202311
| Bebidas | 144 | Unidad | BEBIDA COCA COLA LIGHT LATA 350 CC. | |
$ 350,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 50.400
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$ 50.400
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Total Neto
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$ 117.600
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 22.344
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$ 139.944
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.