Orden de Compra. Nº3242-87-SE23 "Servicio Transporte Escolar Rural"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3242-87-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-07-2023
Nombre de la Orden de Compra Servicio Transporte Escolar Rural
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3243-1-LR23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Obras Municipales
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO
R.U.T. 69.073.500-8
Dirección de Unidad de Compra PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-09-003-000 del sistema CAS-CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO
R.U.T. 69.073.500-8
Dirección de Facturación PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO
Comuna Santo Domingo
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor loretojeriavalencia
Razón Social LORETO DEL CARMEN JERIA VALENCIA
R.U.T. 12.825.653-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal loretojeriavalencia
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111803
Servicios de autobuses contratados1UnidadLínea 16, Recorrido Las Viñas-Colegios People Help People y Santo Domingo Helen Lee Lassen  $ 1.357.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.357.500 $ 1.357.500
78111803
Servicios de autobuses contratados1UnidadLínea 19, Recorrido Campo Alegre-Colegios People Help People y Santo Domingo Helen Lee Lassen  $ 2.150.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.150.000 $ 2.150.000
78111803
Servicios de autobuses contratados1UnidadLínea 20, Recorrido Santa Blanca-Colegios People Help People y Santo Domingo Helen Lee Lassen  $ 1.201.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.201.500 $ 1.201.500
78111803
Servicios de autobuses contratados1UnidadLínea 18, Recorrido Las Salinas-Colegio Santo Domingo Helen Lee Lassen  $ 1.669.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.669.500 $ 1.669.500
78111803
Servicios de autobuses contratados1UnidadLínea 14, Recorrido San Enrique-San Antonio  $ 2.400.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400.000 $ 2.400.000
78111803
Servicios de autobuses contratados1UnidadLínea 15, Recorrido San Enrique-Colegio Santo Domingo Helen Lee Lassen  $ 2.300.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.300.000 $ 2.300.000
78111803
Servicios de autobuses contratados1UnidadLínea 17, Recorrido Las Salinas-San Antonio  $ 5.700.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.700.000 $ 5.700.000
Total Neto $ 16.778.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 16.778.500

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.