Orden de Compra. Nº3243-3-SE22 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3243-1-LR22"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3243-3-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-04-2022
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3243-1-LR22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3243-1-LR22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Secpla
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO
R.U.T. 69.073.500-8
Dirección de Unidad de Compra PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO
R.U.T. 69.073.500-8
Dirección de Facturación PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO
Comuna Santo Domingo
Impuesto 67523926,53
Dirección de Envío de la Factura PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DE LOS PAGOS

El pago se efectuará en un solo estado de pago, posterior a la entrega e instalación del mobiliario solicitado, en un plazo de 30 días corridos siguientes de recibida la Factura correspondiente y la documentación pertinente, de manera conforme, la que consiste en:

 

a)     Informe de conformidad, indicando si el servicio estuvo afecto o no a multas, emitido por la Unidad Técnica. Este informe de conformidad, indicará si el producto asociado a descrito en Especificaciones Técnicas, cumplió con los elementos esperados y expresados en estas.

b)     Factura a nombre de la Ilustre Municipalidad de Santo Domingo

c)     Informe de cumplimiento de la Unidad Técnica, que acredite el cumplimiento conforme del proyecto contratado.

d)     Formularios F30 y F30-1 donde conste el cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales del contratista respecto del contrato objeto de la licitación.

e)     Comprobante de pago de las multas cursadas durante el período de tiempo que se cobra, si correspondiera.

 

En caso de tener al día toda la precedente documentación, se procederá al pago, a más tardar dentro de los 30 DÍAS CORRIDOS SIGUIENTES a la recepción de la factura.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INTERGROUPE S.A.
Razón Social INTERGROUPE S.A.
R.U.T. 76.719.470-6
Sucursal INTERGROUPE S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
56101703
Escritorios1Unidad no definidaAdquisición de Mobiliario para Edificio Consistorial, Municipalidad de Santo Domingo  $ 355.389.087,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 355.389.087 $ 355.389.087
Total Neto $ 355.389.087
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 67.523.927
TOTAL OC $ 422.913.014


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.